你好,对的是的 发票的销售方出。
开劳务发票,我们是不是要先跟对方签订包税协议,如果对方去开发票回来给我们,那些税费谁出
老师,我们是建筑公司,和个人可以签订分包协议吗?签了分包协议之后,个人产生的劳务费需不需要开发票呢?如果是劳务费发票我们是不是还要给这个个人申报个税?
甲方跟我们公司(乙方)签订啦分包合同,每次按进度款开具发票给甲方,甲方那边跟我们签订啦一份委托代付员工工资的协议,每个月由甲方代我们发工资,这个账务如何,个税由哪方来给员工代缴?
甲方跟我们公司(乙方)签订啦分包合同,每次按进度款开具发票给甲方,甲方那边跟我们签订啦一份委托代付员工工资的协议,每个月由甲方代我们发工资,这个账务如何,个税由哪方来给员工代缴?
劳务外包协议与劳务派遣有什么区别? 我们公司签订的劳务外包协议可以开9%的增值税专票给对方吗,协议内容是维修电机
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
那如果她劳务费才1000有必要去开嘛?是不是说什么零星的可以开单据回来就可以扣除
你好,500以内的不用开发票,但是他超过了应该开发票,你要想抵扣所得税的话就得开发票。
那他们去开劳务发票。他们不是要缴纳增值税啊附加税,这些税他们扣?那扣了以后他们领到手的费不就是少了?他们愿意嘛
对的是的,是这么做的。
怎么做?不明白老师
你好,开发票就得多交税,不想多交税就不去开开发票是多交税的,确实是这个问题,但是它实际上他做的是劳务,不是劳动。
如果是劳动合同的话,你们给他交社保吗?你单位愿意吗?
自己选择交社保,按工资来, 不交社保按照劳务报酬来。
如果说她跟我们公司签订包税协议,我们公司实际支付给她应该是5500.为了她能拿到5500,那我公司是不是要帮他缴纳增值税跟附加税还有个税,个税怎么算?
对的是的,5000除以1.01乘以80%乘以20%预缴的。是这么算, 次年汇算清交他的年累计收入6万以内,可以退回来。
退回我们公司吗
你们单位做汇算清缴的话,可以退给你单位。
那我申报时候是劳务报酬帮他申报还是综合所得
你好,次年汇算清交的时候都是综合所得,劳务报酬也合并到这里面。