好,对方给你开红字信息表,然后你给对方开红字发票。

跨月的增值税专用发票,对方已经抵扣,本月发生退货,需红冲这笔收入及发票,我们该怎么操作呢?
我们开出了销项专票,跨月退回发票,但是对方已经抵扣了。应该怎么操作呢?
老师,我退回了一张发票,已经跨越抵扣了且对方已经开了负数,是不是要在勾选平台里面做进项税转出呢?怎么操作啊
老师你好,请问发生了销货退回,对方已经抵扣,这个情况我在开票系统应该怎么操作呢?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
双方怎么做账呢?
开给对方负数发票,也会在票据勾选里面提现吗?然后勾选负数进项税?
你好,对方借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
你 借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。