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上个月从银行1转银行2,本来是只要转3,结果转了30万,会计凭证是按借银行2:30万,银行1贷30万做的,这个月又要发生从银行1转给2的22万的业务,实际从之前转的27万扣,那这个月的会计凭证怎么做,

2021-09-07 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-07 12:21

借 银行30 贷银行  30 这是正确的分录  后面实际转回多少 ?

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快账用户3052 追问 2021-09-07 12:24

那27万没转回,说后面的22万记账扣

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齐红老师 解答 2021-09-07 12:31

你好 22万哪来的,是什么钱 一个个业务说

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快账用户3052 追问 2021-09-07 12:43

每次付款都是先从公司银行1转银行2,再由银行2付出,上月要付款3万就转30万,剩余27万就留在银行2账号上没转回,这个月要付款22万,按惯例是应该银行1转2账户上22万,但之前留余27万就没转,那这个月要体现两个银行账号之间发生22万交易的会计凭证怎么做

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齐红老师 解答 2021-09-07 12:44

借城借成本费用 贷银行存款。2

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借 银行30 贷银行  30 这是正确的分录  后面实际转回多少 ?
2021-09-07
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款 这样就行了
2020-09-07
同学你好 之前1公司和2公司是什么业务?怎么做的账? 你要做谁的分录呢
2020-09-04
您好,就算公司要注销,分录按银行实际转账做,前3天 借:应收账款 -总部 10万 贷:银行 10万 第4天 :应收账款 -总部 60 贷:银行 60,7月份的账务只有这几笔也没有关系,银行日记账就是按流水做的
2023-07-31
你好,1公司不收款,怎么还收到3500万呢?一般这种贷款是以支付业务款项为由获取的,银行直接支付给供应商,所以2公司应该是计入预收款项或者应付账款,然后支付给3公司的时候挂往来。 收到贷款,借:银行存款,贷:应付账款(或预收款项)。 支付货款,借:其他应收款,贷:银行存款。 这种情况最好和其他两家公司商量一下,往来科目是应收应付款还是其他应收应付款,以便对应。
2020-09-07
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