你好 ; 不是按利润吗? 借利润分配-未分配利润 贷 应付股利 借应付股利贷库存现金或者银行存款
分红后,资产负债表和利润表勾稽关系就对不上了,本期净利润应该等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数。差额就是分红的。我请教别人说让我做个利润分配表,还有一个疑问就是利润表应该怎么申报啊,按照正常申报吗,还是要把分红那里加上?
门店老板分红是按当月现金结余数分的,不是按利润表的净利润分红,那我应该怎么做分录?
你好,老师,我们结转2022年本年利润,利润表的营业利润和净利润都是正数,应该怎么做分录,金额应该是正数还是负数呢?
请问老师,我利润表6月份的净利润是负数,但是未分配利润是正数400万,我应该怎么做分红呢?
老师,公司准备按月分红,是不是只要利润分配-未分配利润科目是正数就可以分红?我记得以前按年分红前需要提取法定盈余公积后才能分红,现在按月分红怎么处理呢?
老师,9月份发放工资时,因为有补发的工资,需要代扣个税,但是工资单没做个税的扣款项,工资就都发放给职工了,10月份申报时发现需要缴纳个税,就收取了职工的现金,存入单位账户,缴纳了个税,现在我得怎么做账啊?分录怎么写?
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师,您好!不是按净利润分,是按货币资金分哦
你好 ; 那也是会影响利润的呀 ; 你 不可能不做分红处理的