你好 记其他应收款科目
2月份发放1月份的工资,已经扣了员工个人应承担的那部分社保费用,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,平时正常申报缴费的分录是——借:管理费用、销售费用,其他应收款,贷:银行存款。但是2月份忘了申报和缴纳社保,3月份才补申报和缴纳社保费,有滞纳金,请问老师,我2月份和3月份要怎么做账呢?
物业小规模纳税人,工资是9月份发8月份的,今天我在电子税务局把税款所属期9月份的扣款了,请问我在做账的时候扣掉的社保费个人部分计入其它应收款还是其他应付款呢?
其他应收款社保个人部分的问题,我每次做账没有按照工资单上来,直接工资是倒挤的,现在11月肯定是做10月的账,发9月的工资,我们工资是当月计提当月发放,所以是计提9月发放9月,我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款,所以我的其他应收款每月是没有余额的,我以后想按工资表的来,但是我们工资表人员每个月都有变动,社保扣款有可能10月扣的有9月期间的,但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了,我以后想跟着工资表走,我怎么调账呢
其他应收款社保个人部分的问题,我每次做账没有按照工资单上来,直接工资是倒挤的,现在11月肯定是做10月的账,发9月的工资,我们工资是当月计提当月发放,所以是计提9月发放9月,我做的其他应收社保个人算得是 10月扣的款,所以我的其他应收款每月是没有余额的,我以后想按工资表的来,但是我们工资表人员每个月都有变动,社保扣款有可能10月扣的有9月期间的,但是我们9月的工资表就把9月社保个人的扣了,我以后想跟着工资表走,我想在12月做11月份账的时候调账,我怎么调账呢
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
老师那餐饮行业的采购的蔬菜可以一次计入主营业务成本吗?不通过原材料
老师那餐饮行业购买的蔬菜先计入原材料然后根据收入再一次结转到主营业务成本对吧
老师比如餐饮行业属于服务行业,你说可以先把费用归集到劳务成本再结转到主营业务成本,难道购买的蔬菜也可以先计入劳务成本吗?劳务成本不是归集工资的吗
老师服务企业先归集到相关成本最终转到主营业务成本是先归集到那个科目,可以一次归集到主营业务成本吗
老师那些科目最终要结转成主营业务成本,比如商贸库存商品,劳务成本,都要结转主营业务成本,具体是那些要转到主营业务成本
无收入,有营业外收入。 营业外支出,慰问金等。汇算清缴,纳税调整填扣除类调整项目,其他,还是填在与取得收入无关的支出?
请问老师,2024年全年工资收入159865元,没有奖金,应该交多少个税?
我更正申报了24年的房产税,那我所得税汇算清缴跟年报表要更正吗?还需要更正哪些报表啊?
那我以前都是做的其它应付款,
也可以,后面冲应付一样