借销售费用贷库存商品。
您好,我们是外贸企业,业务员在实际发运多录入了收入对应的数量,并已经在以前月份确认了收入,现在对账发现之前录多了,请问之前的收入和应收外汇账款可以调整吗?
老师您好,请问外贸企业视同销售账务怎么处理?业务是5月份的已经入账了。
老师您好,请问外贸企业出口退税账务处理会计分录是怎么样的?
老师!请问外贸企业发生产品质量问题的退汇,这个账务处理需要怎么冲之前已经确定的收入?
老师,您好! 请教您 企业是工业制造企业,会做贸易业务,请指导一下:企业向外采购再销售的账务处理吗?谢谢
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老师:企业这个月要注消,资产负债表中的货币资金是4000多元,这个钱是之前向股东借的,挂其他应付款,现在要注消,是不是得先把这个钱还给股东?做分录,借:其他应付款,贷:银行存款或现金,让货币资金这个金额是0
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作?
老师视同内销后我不是应该冲减当时的收入吗?因为我要缴纳增值税啊,进费用是什么意思呢?
外贸出口的货物视同内销处理的老师。
好视通销售借销售费用贷库存商品,如果你之前做了借应收账款贷主营业务收入之前的这个分录需要红冲。
现在需要转内销吗?
是的,需要转内销
借销售费用贷,库存商品应交税费、应交增值税销项。
老师为什么是用销售费用这个科目呢?
视同销售做赠送做销售费用里面的。
老师您好,你说的我不太明白,是“主营业务成本———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的成本,冲减不应从销项税额中抵扣需转出的部分税额。 2、是“主营业务收入———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销业务的收入,冲减所对应的出口外销收入。 3、是“应交税费———应交增值税(进项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税进项税额,并通过此科目调整当期增值税进项税额的增减。 4、是“应交税费———应交增值税(销项税额)———出口视同内销”科目,主要用于核算出口视同内销货物的增值税销项税额,并通过此科目调整当期增值税销项税额的增减我需设置这
你好,不用设置出口转内销科目,直接借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项就行。不设置太多的科目。
老师您讲的我不太明白。
好,就是不需要区分出口转内销,直接用应交税费应交增值税销项这个来做。
内销也不区分吗?老师可以给我写一下具体怎么写吗?
外销的时候,他没有应交税费的。
借借销售费用,贷库存商品应交税费,应交增值税销项。