你好 ; 你们跟学校发生的业务。 不需要你报个税
我们为学校的老师提供平板教学服务,采取分期付款的方式收取服务费,请问我们这属于租赁服务吗?
老师公司是校企合作,现在停止校企合作,把之前费用结清,其中含我们教学设备,折价260万给学校,我们给学校开票,学校打款给我们,其他的开票开的是非学历教育,这个260万要这么么开?
请问我们把服务费返给某学校账户,再由学校打款给老师,用于支付老师的劳务费,请问我们给这个学校打款时,需要扣除老师的个税吗?
老师,请问经营范围为自费出国留学中介服务,学生的学费交给我们,我们支付部分的钱给国外学校,我们开具给学生的发票可以开成学费吗?老板比较想开成学费。
老师你好,学校开给我们的收据,上面盖有学校的收费专用章,这个收据有两联次,请问可以在税前扣除嘛?
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
有什么说明性文件吗,对方非说由我们代扣代缴
你好 ; 这除非你跟对方老师发生的业务 ?
这部分费用属于老师的监考费啥的,由我们打到学校账户,由学校发放给老师
你好 ; 那就是 学校来代扣代缴个税的。 你们 是跟学校合作
对方他们开的收据是个代收款收据,跟这个有关系吗?这张发票能计入我们的成本吗
你好 ; 如果只是代收代付的话 你就要代扣代缴个税。 人家只是帮老板代收的 可以计入成本去
就是他开的这个发票能计入我们成本费用里?正常给老师发放劳务费,不是还需要老师去税务部门给我们代开发票吗?那他这个收据能当发票使用吗?还需要老师给我们开具发票吗
你好 ; 可以的。 这个是专业收据 ; 学校开不了发票的; 是的
就是还需要老师给我们开具劳务费发票呗?
你好; 这个的话如果跟个人发生的话 代扣代缴个税就行了。 这个有这个学校开的就入账就行了。