你好,分录现在做的
老师好,老师发现以前年度结转成本,多结转了,以前年度调整时利润利润分配未分配利润是年底做分录,还是现在做分录
以前年度损益调整结转到本年利润还是利润分配—未分配利润?
老师,以前年度损益结转到本年利润里,还是结转至利润分配未分配利润里,分录怎么做
老师。借:利润分配—以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润。 或者是相反分录。 这个结转的时候怎么结转呢?
老师以前年度损益调整结转分录是:借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 40 还是借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 36 贷:利润分配-提取盈余公积 4
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
借库存商品 贷以前年度调整 然后是借以前年度调整 贷利润分配未分配利润对吧?
你好,对的是的,是这么做的。
老师做完后再她体现呢?我看资产负债表没有体现出来
负债表在未分配利润里面。那你的库存商品也增加了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。