你好 可以记开办费的 回单位报销进入账
老师你好,是这样的,现在新公司的营业执照还没有办好,都是老公司的老板垫付的费用,我用其他应付款这样可以吗?因为是刚成立,我可以将这些费用做管理费用-开办费么?做内帐的劳务派遣的那种,
公司成立初期,还没有营业执照,所有支出都是别的公司帮垫付,发票也是开垫付钱的那家公司的,我的分录是 借:管理费用—开办费 贷:其他应付款(xxx公司)这样对吗?发票能用在外账上吗?
老师,刚成立的劳务有限公司,目前是小规模纳税人,还没有项目所以没有收入成本,只有一些开办期的费用,这些费用全部都入管理费用-开办费吗?只做了法人一个人的工资,也要入管理费用-开办费-工资这样吗?
老师,我有一笔68000的办证费,分三期付,想记其他应付款,我应怎样做分录,付完后我又要怎样做? 你好 ; 这个办证费是什么业务的; 才好判断的; 这个是你们的成本费用支出吗 我们劳务公司的办理安证许可咨询费用 你好; 借长期待摊费用贷 其他应付款按月分摊 记入主营业务成本 之后的分录怎样做,至些费用摊完后又应怎做
帮租客代缴电费10万+以上(在我公司的对公账户扣款电费的),后面对私跟他收回,因为租客的营业执照还没办下来,所以还不能开票给他,像这样子的话,那我公司的费用成本就增加了,我应该怎么样子做才对? 此电费只是我公司代交,费用是租客产生的费用,我公司是出租厂房给他,但因为对方的营业执照没办好,没有办理结算户,所以是我公司先从对公账户扣款交,然后再跟他从对私账户收回。这样子的话就等于我司的成本费用高了,那如果我要做账的话,我要怎么样子才对?因为现在还没有办理好开票,所以没有收入这家公司
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
就是借:管理费用-开办费贷:其他应付款-老板,这样可以吗,等报销了,借:其他应付款-老板 贷:银行或者现金这样
你好 对,。这样处理正确