您好,是可以的,谢谢
老师,甲公司委托乙公司在2019年签订建筑工程合同.乙公可分包给我公司施工,2019年甲公司已给乙公司付款,乙公司也给甲公司开了发票,今年即现在我公司要给乙公司开发票结账,但是乙公司说他们已给甲公司开过票了,说我们开票晚了,乙公司的说法对吗
老师,我司跟甲公司签订设备合同,预付了20%的款项给我司,甲公司因经营不善倒闭了,委托乙公司把设备销售给我们,剩余款项付给乙公司,对方要求发票全部开给乙公司,这样可以吗?
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司销售一会自己生产的大型设备。该套大型设备的成本为520000元,现销价格为650000元,设备已交付给乙公司,设备的控制权同时转移给了乙公司,甲公司与乙公司签订的销售合同约定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元货款,分4年付清全部合同款项800000元,假设甲公司发出商品时,不发生相应的增值税纳税义务在按合同约定的收款日期收取贷款时
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司销售一会自己生产的大型设备。该套大型设备的成本为520000元,现销价格为650000元,设备已交付给乙公司,设备的控制权同时转移给了乙公司,甲公司与乙公司签订的销售合同约定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元货款,分4年付清全部合同款项800000元,假设甲公司发出商品时,不发生相应的增值税纳税义务在按合同约定的收款日期收取贷款时
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司销售一会自己生产的大型设备。该套大型设备的成本为520000元,现销价格为650000元,设备已交付给乙公司,设备的控制权同时转移给了乙公司,甲公司与乙公司签订的销售合同约定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元货款,分4年付清全部合同款项800000元,假设甲公司发出商品时,不发生相应的增值税纳税义务在按合同约定的收款日期收取贷款时20-1年1月1日销售、时点完成、转移实物
外购的芯片进项税额为啥不能加计递减。 答案中加计抵减117-10*0.13
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整