同学好 废品收入是要缴纳增值税的,作为其他业务收入。
蛋糕店充值活动如何做账,比如充500元送100元, 借:库存现金 500 营业费用 100 贷:主营业务收入 600 分录这样做对吗?一次性记入收入合适吗?那以后顾客来消费了如何做分录?当天充值当天肯定消费不完。 请教老师给个完整答案,感谢感谢!
老师好!假如卖废品收入1000,然后用这1000采购一些配件500,分录可以这样做吗 借:现金500 制造费用500 贷:营业外收入 1000
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 这样做对吗,一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
请问老师,我们公司是做体育发展的,之前我们公司作为主办方组织一场比赛,聘请了外省一些裁判员来做比赛,这些裁判员的飞机票可以报销吗??请问这些机票费用如果报销了,应该计入什么科目里呢?老师麻烦您看看我这个分录对吗?分录就是借:主营业务成本-劳务费500,主营业务成本-福利费1000(飞机票)贷:银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗????
施工单位:内账1、收到部分工程款:借:银行存款50000贷:主营业务收入500002、工人工资、购买施工工具、房租借:工程施工-工人工资30000-工具使用500-租赁费1000贷:库存现金315003、办公室费用:借:管理费用-办公费200-租赁费1000贷:现金12004、转成本:借:主营业务成本32700贷:工程施工-工资-工具-租赁费31500管理费用-办公-租赁费12005、结转收款:借:主营业务收入50000贷:本年利润500006、成本转利润借:主营业务成本32700贷:本年利润327007、借:利润分配-未分配利润17300贷:本年利润17300老师:未到年底,我先把大概这样做施工单位内账从开始到结转完分录做出来,让您看下分录整体这么做对吗?
老师,出口商品,什么时间节点就可以办理申请退税
老师麻烦问一下我们运输的公司名下没有车可以开进来些油费发票吗?
老师现金流量中的购买商品,接受劳务支付的现金与支付与其他经营活动的现金如何辨别使用啊
如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人
老师,我们和客户的合同,公章都盖了,但是客户签名的时候签到我们这里了,我们是甲方,客户是乙方,客户签在甲方,公章盖在乙方
你好,我向请问一下员工8月份到退休时间了,是否可以继续交社保交到年底在办理退休,员工希望这样。还是8月份就必须办理退休
吊车租赁合同,发票开 经营租赁*吊车租赁费可以不?
个人找税局代开发票可以是开普票吗,购买方能作为成本吗
老师公司名下有车交的保险费还得申报印花税吗
老师 合伙企业小规模纳税人 买卖股票所得 价差部分需要缴纳增值税吗? 要交印花税吗?税率分别是多少