同学好 废品收入是要缴纳增值税的,作为其他业务收入。
蛋糕店充值活动如何做账,比如充500元送100元, 借:库存现金 500 营业费用 100 贷:主营业务收入 600 分录这样做对吗?一次性记入收入合适吗?那以后顾客来消费了如何做分录?当天充值当天肯定消费不完。 请教老师给个完整答案,感谢感谢!
老师好!假如卖废品收入1000,然后用这1000采购一些配件500,分录可以这样做吗 借:现金500 制造费用500 贷:营业外收入 1000
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 这样做对吗,一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
请问老师,我们公司是做体育发展的,之前我们公司作为主办方组织一场比赛,聘请了外省一些裁判员来做比赛,这些裁判员的飞机票可以报销吗??请问这些机票费用如果报销了,应该计入什么科目里呢?老师麻烦您看看我这个分录对吗?分录就是借:主营业务成本-劳务费500,主营业务成本-福利费1000(飞机票)贷:银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗????
施工单位:内账1、收到部分工程款:借:银行存款50000贷:主营业务收入500002、工人工资、购买施工工具、房租借:工程施工-工人工资30000-工具使用500-租赁费1000贷:库存现金315003、办公室费用:借:管理费用-办公费200-租赁费1000贷:现金12004、转成本:借:主营业务成本32700贷:工程施工-工资-工具-租赁费31500管理费用-办公-租赁费12005、结转收款:借:主营业务收入50000贷:本年利润500006、成本转利润借:主营业务成本32700贷:本年利润327007、借:利润分配-未分配利润17300贷:本年利润17300老师:未到年底,我先把大概这样做施工单位内账从开始到结转完分录做出来,让您看下分录整体这么做对吗?
以前年度劳务报酬申报都是在800以下不用缴税,也没对方要发票,如果税局查到会不会让我们全部调增缴税
注册地在贵州,可以在云南租办公室办公吗?
处置重要组成部分,会修改重要性吗?
老师你好,公司买了6瓶酒600元,用于业务招待做账 借,销售费用业务招待费 贷库存商品 借库存商品 贷银行存款可以吗
老师,个人开给我们单位的劳务费发票,是否需要缴纳印花税
香港税收问题:在香港注册一家公司A,然后从美国采购,销售给中国。香港公司要缴纳利得税吗,资金都不是香港境内的。香税务征收“地域来源”收入才征税
我们是一般纳税人,我们是按税负率来抵扣增值税的,树皮开出去是9%税率,由于收到个人开进来的进项普票树皮1%税率不能抵扣增值税,请问收到个人开进来的免税进项树根树枝发票9%的税率,可以抵扣树皮9%的税率不? 还是说开树皮出去多少,则必须收到的进项树皮相对应的专票(或自然人开的免税树皮)来抵扣,不允许其他燃料的发票来抵扣?
老师,你好,我公司现在想注销,银行存款还有10万,是需要先分红才能注销吗
老师,你好,跨境电商怎么确认收入和成本
如果劳务人员开票给我们,我们也入账并代扣个税了,对方还能不能把发票冲红掉