同学好 废品收入是要缴纳增值税的,作为其他业务收入。
蛋糕店充值活动如何做账,比如充500元送100元, 借:库存现金 500 营业费用 100 贷:主营业务收入 600 分录这样做对吗?一次性记入收入合适吗?那以后顾客来消费了如何做分录?当天充值当天肯定消费不完。 请教老师给个完整答案,感谢感谢!
老师好!假如卖废品收入1000,然后用这1000采购一些配件500,分录可以这样做吗 借:现金500 制造费用500 贷:营业外收入 1000
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 这样做对吗,一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
请问老师,我们公司是做体育发展的,之前我们公司作为主办方组织一场比赛,聘请了外省一些裁判员来做比赛,这些裁判员的飞机票可以报销吗??请问这些机票费用如果报销了,应该计入什么科目里呢?老师麻烦您看看我这个分录对吗?分录就是借:主营业务成本-劳务费500,主营业务成本-福利费1000(飞机票)贷:银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗????
施工单位:内账1、收到部分工程款:借:银行存款50000贷:主营业务收入500002、工人工资、购买施工工具、房租借:工程施工-工人工资30000-工具使用500-租赁费1000贷:库存现金315003、办公室费用:借:管理费用-办公费200-租赁费1000贷:现金12004、转成本:借:主营业务成本32700贷:工程施工-工资-工具-租赁费31500管理费用-办公-租赁费12005、结转收款:借:主营业务收入50000贷:本年利润500006、成本转利润借:主营业务成本32700贷:本年利润327007、借:利润分配-未分配利润17300贷:本年利润17300老师:未到年底,我先把大概这样做施工单位内账从开始到结转完分录做出来,让您看下分录整体这么做对吗?
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗