你好,租金和办公场所借其他应收款贷,其他应付款你老板然后按月分摊就可以,押金不需要分摊,只是分摊房租的房租的,不需要集体折旧。
请问老师,我们公司是用的老板个人名下的房子在办公,公司每个月计提了租金,是不是也需要老板对公司开具租赁发票呢?是不是要个人所得税,税率大概是多少?
老师,我们公司租的地皮,建厂子,请问老师,我们的办公室是我们自己盖的板房,没有房产证,价值20多万,怎么入账,还有我们公司的主要设备,是不是要折旧10年,那么主要设备的地基怎么入账
老师那我们新公司租的办公场所押金我怎么做呢,要不要分开,都是老板垫的钱,还有房租啥的要不要计提折旧?
请问我公司办公室房东换了,原押金不退,只换了押金条,那我帐上的房租押金名称是直接改掉吗?还是要做一个冲掉原来的,再做一个新的房东?但钱是没有进出的。
老师你好、我们公司租的房租,现又要新开一家公司在同一个办公场所,请问下房租这块要怎么处理呀?是和房东签2个公司的房租合同,还是现公司与新公司签订一个房租,发票怎么办?
老师你好,我想问一下关于会计实操的问题,新会计准则下的办公室租金账务处理怎么做呢?比如公司新租了一个办公室,3月签了合同并且当月支付了首月租金(预付7月25日-8月24日)11511.6元(含税价),因为对方说租金发票只能开一整个月的,所以4月收到发票是7月25到31日的租金发票含税价2599.39元(税率9%),剩余发票未开。请问最新的会计准则下怎么入账呢?
公司请的律师,律师来回车费住宿费,专票进项税能抵扣吗
老师:美业公司有下属门店,公司采购产品,门店领用,有卖产品的收入,,也有提供服务的收入。这两部分的的成本怎么核算??
60➕(204-180)➕3✖️290,费用研发的本期金额,为什么要有3✖️2这个是怎么来的呀,老师
老师D为啥是政府补助分录是啥
第六题麻烦解答一下谢谢谢谢
借银行存款,贷方怎么写科目
从小规模纳税人买的自产自销的农产品,开的3%的普票,可以计算抵扣增值税吗
请问我们一般纳税人销售雪鱼皮,进货没有发票怎么办呢,雪鱼皮属于农副产品,在这块税收上有啥优惠吗
考试时简答题横向写会计分录会被扣分吗!例如下面这样写的格式可行吗? 分摊至商品的交易价格=100000/(100000+9500)*100000=91324(元) 分摊至商品的交易价格=9500/(100000+9500)*100000=8676(元) 借:银行存款100000 贷:主营业务收入91324 合同负债8676 2023年应确认的积分收入=5000/9000*8676=4820(元) 借:合同负债4820 贷:主营业务收入4820 2024年应确认的积分收入=8000/9500*8676-4820=2486(元) 借:合同负债2486 贷:主营业务收入2486 2025年奖励积分剩余部分失效应确认的收入=8676-4820-2486=1370(元) 借:合同负债1370 贷:主营业务收入1370
那新办公地做的装修费用我怎么操作呢,都是老板支付的,我需要做怎么样的分录呢 ?
这个装修金额大吗?如果大的话,借长期待摊费用贷其他应付款,然后按月分摊,完工之后的次月再分摊。
老师你说的租金是我们付给人家的租金押金哦,那就是从老板哪里垫付的直接减去吗,还是怎么样?老板说到时候有钱给他就行了
已经付了装修款部分了,装修是装修完了,但是不知道还有多少钱呢?
好,我说的租金就是房屋的租金,不包含押金。
装修合同没有吗?没有的问下你老板欠了人家多少钱,支付出去多少钱,这不就是总的吗?
几万块钱呢,是不是很大,还有整套的电脑设备里面又好几台电脑,网线杂七杂八的写一张单子上又两万多呢,我是做一个整套电脑计提还是分开做呢
超过2万的话就可以做长期待摊费用的。
电脑设备的可以单独做固定资产。一台电脑做一个固定资产。
好多台电脑我合计起来做个电脑设备可以吧,还有好多的沙发,办公桌椅文件柜的我是合计在一起还是要分开呢,这些有单价的,但是最后付款小于实际的,我该如何操作,需要分摊么?
你好,这个好多台电脑是同时一块儿必须使用的吗?如果单独的话,建议你还是分开来做,因为你到时候一台电脑坏了,你做处置的时候,你单独做一个固定资产清理就可以啊,你坐到一块儿的话,到时候没法做清理。
比如已开票的金额是合计是15880,但是实际支付的是14250呢,我这个怎么操作呢?固定资产上,还有账务上呢?
借固定资产应交税费应交增值税进项贷、银行存款应付账款。
按照原值来做固定资产的,没有支付的,做到应付账款里面。
老师你看下这带星的我怎么填呢?
你好你这么填写可以的。
就是折旧费用我是记在办公费里面还是开办费呢,还有 我这个部门都在用呢
老师问下购买的固定资产在最后垫付的人少支付的我放在那个科目呢?比如需要付300的票,实际只支付了200,那少的那部分怎么记呢?
老师对于房租押金跟物业费押金是我们老板垫付的,我科目怎么写呢?
是的 少支付的可以放到营业外收入。
借其他应收款贷其他应付款,你老板。