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老师那我们新公司租的办公场所押金我怎么做呢,要不要分开,都是老板垫的钱,还有房租啥的要不要计提折旧?

2021-09-10 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 16:22

你好,租金和办公场所借其他应收款贷,其他应付款你老板然后按月分摊就可以,押金不需要分摊,只是分摊房租的房租的,不需要集体折旧。

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快账用户1044 追问 2021-09-10 16:30

那新办公地做的装修费用我怎么操作呢,都是老板支付的,我需要做怎么样的分录呢 ?

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:32

这个装修金额大吗?如果大的话,借长期待摊费用贷其他应付款,然后按月分摊,完工之后的次月再分摊。

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快账用户1044 追问 2021-09-10 16:32

老师你说的租金是我们付给人家的租金押金哦,那就是从老板哪里垫付的直接减去吗,还是怎么样?老板说到时候有钱给他就行了

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快账用户1044 追问 2021-09-10 16:33

已经付了装修款部分了,装修是装修完了,但是不知道还有多少钱呢?

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:34

好,我说的租金就是房屋的租金,不包含押金。

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:35

装修合同没有吗?没有的问下你老板欠了人家多少钱,支付出去多少钱,这不就是总的吗?

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快账用户1044 追问 2021-09-10 16:35

几万块钱呢,是不是很大,还有整套的电脑设备里面又好几台电脑,网线杂七杂八的写一张单子上又两万多呢,我是做一个整套电脑计提还是分开做呢

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:37

超过2万的话就可以做长期待摊费用的。

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:37

电脑设备的可以单独做固定资产。一台电脑做一个固定资产。

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快账用户1044 追问 2021-09-10 16:39

好多台电脑我合计起来做个电脑设备可以吧,还有好多的沙发,办公桌椅文件柜的我是合计在一起还是要分开呢,这些有单价的,但是最后付款小于实际的,我该如何操作,需要分摊么?

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:41

你好,这个好多台电脑是同时一块儿必须使用的吗?如果单独的话,建议你还是分开来做,因为你到时候一台电脑坏了,你做处置的时候,你单独做一个固定资产清理就可以啊,你坐到一块儿的话,到时候没法做清理。

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快账用户1044 追问 2021-09-10 16:47

比如已开票的金额是合计是15880,但是实际支付的是14250呢,我这个怎么操作呢?固定资产上,还有账务上呢?

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:50

借固定资产应交税费应交增值税进项贷、银行存款应付账款。

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:50

按照原值来做固定资产的,没有支付的,做到应付账款里面。

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快账用户1044 追问 2021-09-10 17:04

老师你看下这带星的我怎么填呢?

老师你看下这带星的我怎么填呢?
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齐红老师 解答 2021-09-10 17:09

你好你这么填写可以的。

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快账用户1044 追问 2021-09-10 17:21

就是折旧费用我是记在办公费里面还是开办费呢,还有 我这个部门都在用呢

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快账用户1044 追问 2021-09-10 17:42

老师问下购买的固定资产在最后垫付的人少支付的我放在那个科目呢?比如需要付300的票,实际只支付了200,那少的那部分怎么记呢?

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快账用户1044 追问 2021-09-10 17:51

老师对于房租押金跟物业费押金是我们老板垫付的,我科目怎么写呢?

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:51

是的 少支付的可以放到营业外收入。

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:51

借其他应收款贷其他应付款,你老板。

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你好,租金和办公场所借其他应收款贷,其他应付款你老板然后按月分摊就可以,押金不需要分摊,只是分摊房租的房租的,不需要集体折旧。
2021-09-10
你好!是的,按月计提。借管理费用-房租 其他应收款-押金,贷应付账款
2023-07-25
你好;      借其他应收款- 某公司押金   ;其他应收款-某公司租金   贷银行存款    。 这样挂即可 。到时对方付款给你 ;你在去冲其他应收款   
2022-04-02
同学,你好,一般这种情况都是请资产评估公司出具评估报告
2021-07-15
同学你好,你说的投资款是不是存到对公账户上的钱?是的话,借:销售费用-房租费用 贷:银行存款(对公户)
2024-01-25
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