你好 = 应记错了 应收款交是记在借方的
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师,请问一下,物流企业,当收到保险公司的理赔款 借方,银行存款 贷方,其他应收款, 到时候如果公司运输毁损陪给别人,冲其它应收款,但是一开始挂其它应收款就是余额就是贷方,
老师,物损公司赚取中间差价,收到保险公司理赔,付钱维修。收到理赔:借银行存款 贷其他应付款,支付维修 借其他应付款一 贷银行存款 确认收入 借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费销项税 提问: 1.收到保险理赔没有发票,是确认无票收入吗? 2.其他应付款支付,可以付给业务员吗?(负责联系维修等缮后,维修多数取得发票困难) 3.应交税费的税率是5%吗? 4.上面的思路是否正确,有没有其他建议
老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
老师,我想问问我们公司给电力公司付的电费,之前借方是其他应收款,贷方是银行存款,借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱,现在科目挂错了,要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款,那要怎么处理呢?现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
企业所得税汇算清缴申报表里,投资性房地产折旧填在哪块
2025年5月9日现金支票日期大写
老师您好,待认证进项税额留存150万会有风险吗,前面会计有三个月没入账,如果都入里就会有150的留存,还是可以先入一半,下月再入剩余的
老师,我们办理再生资源备案登记注册需要我们的营业执照上面的经营范围有再生资源回收的业务类型,需要这个才能办吗?
老师您好!请问一下电子设备固定资产折旧年限是36期,目前已到37期了,我提折旧的时候还有折旧费产生,是什么原因啊?
老师这种填工商年报,这个资金写多少呢?
员工工资8000罚款500按多少报个税
老师,我们公司是食堂,专供一两个公司的饭食,现在是小规模,4月份已经开始供饭,5月份,也就是现在要开4月份的票,现在要开票的这个公司是可以开1个点的普票,但另一个公司要求一定要是6个点的票,我想问,如果在5月份,我即开了1个点的小规模普票,又开了6个点的普票,我怎么申报呀
老师,小规模公司,去年做了一笔外贸的订单,预缴所得税的时候收入比报关单上的少了很多,款是回了的做的预收款,现在汇算的时候,怎么调呀,用调账不
老师,我想问下月报的现金流量表上边的期初现金余额是不是上月资产负债表货币资金的期末数(画双框的那个数)
你好 要是按其他应付的记在贷方对
是我们银行收到理赔款
那贷方该挂什么
我看到实操上面挂的就是其它应收款
一般是 这情况,比如你们先支出比如修理 费你就记其他应收款 收到赔款冲应收。 要是后支出修理 费用等就记其他应付款 收到记其他应付款 发生修理 时记冲应付
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!