你好,这个是系统做的,还是手工做,这个是母子合并,还是什么
公司的内账中要把两个资产负债表,利润表,现金流量表合并?要怎么移数据呢?
怎样把单体资产负债表、利润表、现金流量表上所有的数据引入合并报表呢
你好老师 只有资产负债表和利润表,根据资产负债表建的账套,录完期初数,只有资产负债表有数,利润表和现金流量表都没数,怎么办?
老师好,一个公司需要提供近三年的合并利润表,合并资产负债表,合并现金流量表, 是哪三年呢?2020年,2021年,2022年吗? 是取2020年12月份的这三个表的资产负债表,利润表和现金流量表吗? 2021年12月份的这三个表,资产负债表,利润表和现金流量表吗? 2022年12月份的这三个表,资产负债表,利润表和现金流量表吗? 谢谢,还是光是2022年12月份的这个节点的资产负债表,利润表和现金流量表呢? 谢谢
老师好,一个公司需要提供近三年的合并利润表,合并资产负债表,合并现金流量表, 是哪三年呢?2020年,2021年,2022年吗? 是取2020年12月份的这三个表的资产负债表,利润表和现金流量表吗? 2021年12月份的这三个表,资产负债表,利润表和现金流量表吗? 2022年12月份的这三个表,资产负债表,利润表和现金流量表吗? 谢谢,还是光是2022年12月份的这个节点的资产负债表,利润表和现金流量表呢? 答过的老师请不要接这个问题了 谢谢
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
手工,两家子公司,有一家没什么业务了,想说合并记账的,把其中一家的数据挪到另外一家的,存货固定资产都挪完了,剩下一些应收应付,还有实收资本,未分配利润,股东权益,还有利润表,现金流量表期末数怎么挪的理不是很顺
你好,那这个要一笔笔的分录的录啊
就是不太会,比如实收资本,未分配利润怎么移动?
这个要根据分录啊,损益分录录进去,未分配利润就进去了
可以帮我写分录参考吗?
这个要根据你们公司的子公司分录啊,全部录到现在的公司,一笔笔录
我们没有根据,就是纯粹挪数字的
以前没写过分录不会写
如果诺数字,你们可以把每一笔通过期初未分配利润来挪 比如 借货币资金 贷期初未分配利润
我可以不写分录,直接在要录入的那家公司的期初数据上进行相加减吗(常用的公司的期初数据和要注销的公司的数据相加减)
这个要加技术来操作了,软件的技术的
就是有软件的话,可以这样子操作对吗?
是的,软件技术人员可能会,财务不能直接操作的