同学 这个你按当地的最低标准去申报就可以了。

我们公司帮别人交社保,不是我们公司的,不支付他工资,只需要帮忙缴纳社保公积金,这个怎么做账,应该怎么写会计分录,还有申报个税的时候,也要申报他的嘛。谢谢老师
你好,老师,公司只缴纳2个人的社保,没有正常发工资,自然人电子税务局(扣缴端)应该怎么社保,收入应该写多少,要不要交税,谢谢
打个比方 如果A公司没有员工,但因为当地社保局要求,公司至少需要缴纳2个人的社保,因此公司安排了老板2人的社保在该公司缴纳,只涉及社保不涉及工资发放;这2人实际工资和社保都在另一个公司B缴纳。相当于这两人社保在A和B两个公司缴纳,工资在B发放; 对A公司来说需要计提工资和社保吗? 个税收入按个人部分社保金额申报吗?
老师我想问一下的自然人电子税务局扣缴单那个个人所得税他本期收入应该填什么?到底是实发工资呢?还是说要加上个人缴纳的社保这部分,或者说还要再加上公司缴纳社保这部分?因为我以前都是填实发工资加上个人缴纳社保,公司缴纳的社保金额并未加上,然后后面比如说基本养老保险费啊,基本医疗保险费啊,我会把个人这部分缴纳的金额填上,公司缴纳的部分也不填。这样正确吗?
老师好,正常做员工工资的话,是先在自然人电子税务局扣缴端输入员工们的税前工资,然后把他们的社保公积金个人部分,还有一些附加扣除(赡养老人,租房等)填进去以后,自动计算出个税,然后最终工资单上列出税前工资是多少,个人承担的社保,公积金多少,个税多少。用工资减去这些后实发工资多少。是这样吗?
我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票