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老师请问购买发票和银行回单转账费用不一致怎么做凭证呀(我打了六万的货款只开了五万五的发票,还有五千没开)

2021-09-11 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-11 14:39

您好 购买发票 借:库存商品等 55000 贷:应付账款 55000 付款 借:应付账款 60000 贷:银行存款 60000

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快账用户9620 追问 2021-09-11 14:42

进项税要不要写啊老师

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齐红老师 解答 2021-09-11 14:43

如果专票可以抵扣 进项税额要写

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快账用户9620 追问 2021-09-11 14:44

那就是 购买发票 借:库存商品等 55000 进项税 贷:应付账款 55000 付款 借:应付账款 60000 贷:银行存款 60000

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齐红老师 解答 2021-09-11 14:56

借:库存商品等 不含税金额 进项税   税额 贷:应付账款 55000 付款 借:应付账款 60000 贷:银行存款 60000

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2021-09-11
同学你好 这可以的哦
2023-05-19
您好 请问前面分录怎么写的
2021-10-27
您好,您6月开始的时候应该拿到代理记账的外账,按外账的数据,进行账套的初始化,然后根据公户的流水进行记账即可。
2021-05-28
您好 您先查看去年每个月的申报额跟开票系统的发票汇总金额是否一致 如果申报系统金额大于开票系统金额 应该是做了未开票收入申报 购买包装材料入账 然后销售包装材料给对方 不收款 就好了 不过几千块钱的货要给对方一万八的包装材料 这不合理啊
2023-09-06
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