你好,拌合楼之前的入账金额是多少?

【例题•单选题】A有限公司收到B企业作为资本投入的不需要安装的机器设备一台,该设备的原价为100万元,已提折旧30万元,投资合同约定该设备价值为50万元,增值税税额6.5万元,占注册资本50万元,则下列关于A公司会计处理的表述正确的有( )。 A.A公司固定资产的入账价值为40万元 B.A公司固定资产的入账价值为50万元 C.A公司应当确认的资本公积为16.5万元 D.A公司应当确认的资本公积为28万元 老师,这道题会计分录怎么做???
工地拌合站的拌合楼已入固定资产,由于拌合楼的除尘器需要更换,单价为6200,除尘器怎么做账务处理
东海公司,南河公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰、家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店。已租入三层楼房一栋,一楼经营日用百货,二楼经营服饰、家用电器,三楼为冷饮店,营业执照已办妥,准备开业。为该公司设计一套会计制度。经事前调查,获得以下资料:1.公司名称为:江河商城有限责任公司2.己在银行开立账户。3.除两家合股投资外,还准备向银行货款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利息10%付息。4.商场和冷饮店均需重新装修后方能开业。5.需购入收款机、货架、柜台、音响设备、桌椅等设备,运输车辆。6.冷饮店的收入作为非主营业务处理。7.商场购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。8.雇请的安保人员、保洁若干人,每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情況而定。9.房屋按月交纳祖金。10.按规定纳增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加房产税,税率按国家视定执行。11.公司要求管理费用、销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间分摊。12.利润要按商场和冷饮店分别计算,税后利润按规定提公积金。
甲企业有关房地产的相关业务资料如下;2019年4月,甲企业购入一栋写字楼用于对外出租,价款1200万元。契税10万元,过费20万元,增值税税款108万元,全部款项以银行存款支付。甲企业拥有一栋办公楼,用于本企业总部办公。2019年3月10日,甲企业与乙企业签订了经营租赁协议,将该办公楼整体出租给乙企业使用,租赁期开始日为2019年4月15日,为期5年。2019年4月15日,该办公楼的账面余额3000万元,已计提折旧800万元。转换日时,该办公楼的公允价值为3200万元。3)2019年1月,甲企业以银行存款2000万元购入一块土地的使用权,并在该块土地上开始自行建造一栋厂房。建造工程中以银行存款支付建造费用3000万元。2019年12月厂房即将完工,与乙公司签订了经营租赁合同将该厂房于完工时开始起租。2020年1月1日厂房完工并租出。(三)要求:(分录金额以万元为单位)(1)假定甲企业对投资性房地产采用应本模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理。(2)假定甲企业对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,请做出甲企业的账务处理。
东海公司,南河公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰、家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店。已租入三层楼房一栋,一楼经营日用百货,二楼经营服饰、家用电器,三楼为冷饮店,营业执照已办妥,准备开业。为该公司设计一套会计制度。经事前调查,获得以下资料:1.公司名称为:江河商城有限责任公司2.己在银行开立账户。3.除两家合股投资外,还准备向银行货款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利息10%付息。4.商场和冷饮店均需重新装修后方能开业。5.需购入收款机、货架、柜台、音响设备、桌椅等设备,运输车辆。6.冷饮店的收入作为非主营业务处理。7.商场购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。8.雇请的安保人员、保洁若干人,每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情況而定。9.房屋按月交纳祖金。10.按规定纳增值税、所得税、城市维护建设税和教育费附加房产税,税率按国家视定执行。11.公司要求管理费用、销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间分摊。12.利润要按商场和冷饮店分别计算,税后利润按规定提公积金。
老师,个人京东下单购的白酒,能开公司抬头的发票吗
老师:我公司是小规模纳税人,今年9月份给客户开了一张发票金额:8450元。现在这张票客户要作废重开 我公司已缴纳税款84.50元,怎么处理?
请问出口企业,装箱单这个东西是找谁提供
老师,企业所得税年报的资产总额平均值,是怎么计算的
老师,您好。拉货的司机,工资算销售费用还是管理费用?销售费用和业务费用是同个意思吗?谢谢!
老师您好,我现在查出来2022年有一笔原材料-辅材没有结转,就是现在科目余额表上有一笔原材料辅材的余额,163909.6元,这个现在应该怎么调整合适呢
公户转对方公司公户停车费720元,对方公司没有开发票,对方说停车费已经优惠一半了,不能开发票,请问一下我这个账怎么办?
请教老师,问下,从代账那接回账务,发现他们没有进销存台账,每月成本按比例结转,这样有风险吗,我接手的话,是重新建立台账,还是要把之前每个月的数据重新弄一次,还是继续按照他们之前的结转比例去结转
固定资产验收单是内部验收还是
老师好,股东转入投资款,用途却写成借款,这个改怎么做账务处理呢
老师,原值是900万
你好,那现在6200的除尘器更换支出,可以看做是维修费,计入管理费用科目核算 借:管理费用,贷:银行存款等科目
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!