你好,是根据当月发货来确认收入,控制权转移了就可以确认收入,无票收入是发了货对方不需要发票的那部分,按照常规做账即可,退货的问题退了11件,开11件的红字发票,退货分录是借主营业务收入,贷应收账款,借库存商品,贷主营业务成本

老师好, 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师好,(请徐阿富老师回答,谢谢) 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
老师好, 1.请问会计做账的话怎么确认收入?是根据所开的发票确认收入吗? 2.为什么会有无票收入,遇到无票收入怎么做账?开的收据算是无票收入吗? 3.比如20年6月开出的发票也发货了600件产品,21年6月部分退回,退回了11件产品,那我们会计是不是要给对方开100件产品的部分退货的红字发票?另外此时应该怎么做部分退货的会计分录呢?
甲公为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。有关业务如下:2x19年6月1日,向乙公司销售产品2000件,每件不含税价格600元每件成本500元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于当日付款;本年9月30日前有权退货。甲公司根据经验,估计退货率为10%,2x19年6月未发生销售退回。2x19年6月1日,收到全部货款存入银行。2x19年6月30日未发生退货。假定销售退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值税税额。甲公司根据过去的经验,无法估计该批产品的退货率。要求:(1)编制2x19年6月1日销售商品的会计分录。(2)假定2x19年7月30日若退回100件,货款已经支付,编制其会计分录。(3)假定2x19年9月30日若退回50件,编制其会计分录。(4)假定2x18年9月30日若退回200件,编制其会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。有关业务如下:2x19年6月1日,向乙公司销售产品2000件,每件不含税价格600元,每件成本500元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于当日付款;本年9月30日前有权退货。甲公司根据经验,佑计退货率为10%,2x19年6月未发生销售退回。2x19年6月1日,收到全部货款存入银行。2x19年6月30日未发生退货。假定销售退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值税税额。甲公司根据过去的经验,无法估计该批产品的退货率。要求:(1)编制2x19年6月1日销售商品的会计分录。(2)假定2x19年7月30日若退回100件,货款已经支付,编制其会计分录。(3)假定2x19年9月30日若退回50件,编制其会计分录。(4)假定2x19年9月30日若退回200件,编制其会计分录。向
老师您好,我们公司接了一个林草局的草原改良的活,主要就是用农业拖拉机播种机,播种草种。因为活有点多,我们公司自己的人手不够,我们又雇佣了一部分连人带机器,请问这样子我们还能免增值税和企业所得税吗?
新办企业再网上如何设置申报个税的密码,自然人扣缴端
老师你好!一般纳税人,把厂房对外出租,税率是多少
发票直接开工艺品可以吗?
老师,小规模开出去的专票, 分录是不是,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 是不是这样啊?
老师,手机在哪可以实训操作
老师您好,满多大年龄可以注册营业执照啊
老师,我们公司用别人的公司中标,账务怎么处理,我公司为实际做项目的,那么成本应该开在哪个公司,后期的收入会打在中标的公司,那我们公司怎么拿到这笔收入
研发费用怎么归集才不会出错?
老师,请问留抵税放在哪个会计科目
开红字的话需要把原来的蓝字发票退回吗?冲红的话可以部分冲红吗?还是说全额冲红之后再开蓝字
开红字可以部分冲红,不需要将原来的蓝字发票退回
好哒 老师,另外无票收入有成本吗?无票收入怎么做分录
无票收入也是有成本的,和有票收入一样做账啊,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税销项税额
好的 谢谢老师
不客气,希望有帮到你