你好 ; 你们据实写 ; 你们现在只有去情况说明 说明是前任财务弄错了 一直在提交申报个税; 情况说明参考附件

老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
有个工人给我们干活了不开发票 转工资 找点费用发票报销可以吗
去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
老师,有对应进项票的情况下一般纳税人可以开简易计税3%的专票吗?
老师您好,公司给员工报销手机的钱开的发票是个人不是公司名字,这个可以入账吗,汇算需调增吗
前任财务公司弄错了,我们财务公司也是给别人弄错了。。。。
你好 ; 那就据实写; 你们这个可能会罚款的;
对,会罚款。。。怎么据实写
你好。 就是写前任财务 在核算人员信息的时候误将非员工的信息录入采集 上报个税 ; 后面也忘记核对 个人信息导致 虚报了税费
那个专管员说不能写财务疏忽。。。他说疏忽一两个月正常,疏忽了五年说不过去。。。
你好 ;这个人员人家从来没有在你公司就业过吗?
是啊,是之前的财务公司的人员,不知道为什么要在客户企业申报,完了离职也不把信息删掉,然后但我们这家财务公司的时候,又以为是客户那边的员工,完了又接着申报,知道今年被人申诉。。。
是啊,是之前的财务公司的人员,不知道为什么要在客户企业申报,完了离职也不把信息删掉,然后到我们这家财务公司的时候,又以为是客户那边的员工,完了又接着申报,直到今年被人申诉。。。
你好 ; 那你这个只能写离职后 没有做信息 处理成离职 ;到时 申报错误
好的,谢谢
还有就是以后注意 3500 和5000元这个工资金额也得注意 。不要卡点去报。税务局一般会 因为这个两个申报数据 也可能会找你们的;
个税3500元和5000元属于卡点吗?那怎么办??错开这两个金额吗?
你好 是的。 你们自己 不要去做这两个金额就行了。 比如5080 的工资。 你直接做5000肯定会有风险的; 去年很多这样的企业被查了
哦哦,好的,谢谢。
没事的;你自己注意就行了。