你好 计提 借管理费用_工资 贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税
老师想问一下,我们这个月才交今年的房租,我该怎么处理账务呢?还有房租押金怎么处理账务呢
老师你好,请问金税盘的费用的抵减,应该报哪个表呢?账务处理还怎么做呢
老师我结转税金个附加的账务处理怎么处理?结转增值税,有进项转出的账务怎么处理
请问老师,个税的不征税收入怎么账务处理呢
老师个税的税金账务怎么处理呢
老师,请问下2016年到2024年进项专票以前没有抵扣可以在2025年6月进行抵扣吗
老师,我今天问了一个文员工作。然后他说你有中级,做文员不是有点大材小用了吗,可是我连文员工作都不好找,要不要试下
计提、发放工资如何做分录?
老师,附加税是减半增收,计提的时候可以按减半德金额计提吗
汽车销售公司,客户购车贷款把款项转到汽车销售公司,出来车辆的贷款还有保险和车购税,我公司把车款收下后,保险和税款可以直接支取吗?
老师 我新接手一个公司 帐很乱 我从19年开始按银行流水做 第二笔有一笔别的公司转250万,当天又给另外一个公司转249.2万,没有票 这笔帐怎样做啊 麻烦您了
老师,9号就是今天离职,每月工资5000,这个月应该开多少钱,1号是周日,是不是也应该算在内,用5000/30*9=1500
税款计算点了,没有扣除5000那个
养殖业开票需要啥,免税吗
本月15号申报建筑服务预交增值税,但是上月末没有计提,请问本月如何做平帐
老师 这笔分录不明白,发放时不是应交个人所得税要减少吗,怎么还在贷方呢,公司代扣的那种个简税能一步到位吗
贷方就是从员工工资中扣下,然后再交给税务局 计提 借管理费用_工资 贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 缴纳个税 借应交个人所得税 贷银行存款
那我银行存款不是要着扣两次吗
没有啊,你发工资一次,交给税务局一次,针对的情况不同啊
老师,能麻烦您举个数字在后面吗?实在不好意思
工资10000,个税400,到手9600 计提 借管理费用_工资10000 贷应付职工薪酬10000 发放 借应付职工薪酬10000 贷银行存款9600 应交个人所得税400 缴纳个税 借应交个人所得税400 贷银行存款400
感谢老师,您这么用数字一举例我就明白了,祝老师生活愉快!谢谢您!
明白就好,不客气的,学员,希望能对老师的回复予以评价,非常感谢学员