你好 ; 你就转到成本或者费用去 ;选择勾选不抵扣处理
老师晚上好!对方已经开过的专票没有认证,发票找不回来了,金额不多不想抵扣了,一直挂在待认证上面怎么办?还有一张普票金额也不多,对方开错了,寄发票来回又要邮费,也不想要了,我需要怎么处理?
老师我的专票抵扣系统上一直挂着一张专票未抵扣。应该是对方开了,但是一直没有送来,后期好像这样发票也不需要了,一直没做账务处理。挂着的这张发票,我需不需要,认证抵扣了。怎么做
老师我方开出的专票,金额开错对方没有认证,已跨月,现在需要红冲,但是对方交不会抵扣联和发票联,也就对方抵扣联和发票联已经丢掉了,要怎么做
请问下对方9月开的票我已经入账跟认证,他11月说开错了,发票号码对不是,重开了一张正数跟负数过来,9月的票拿回去了。请问我要怎么做账?认证那里11月又有信息了,请问还是抵扣认证么?
账上挂着应付借方金额 ,发票综合平台上显示对方已经在19/20年开过票 因为好几年没有往来,也拿不到对方的票了,需要怎么处理
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
老师,专票作进项税转出吗?普票要怎么处理呢?
你好 ; 就不用了 。 选择 勾选不抵扣 就不存在转出 ; 普票的话 直接暂估先入账。然后收到发票 你不报销也不入账了 就行了。