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你好,我们单位都是好多当月开以前月份拿的货款,但我每月算成本销量*进价,但这个进价是当月的。我们以前销售的人家不让开票,等有钱结账才能开,这样销售单价和当月进价是不是都有出入啊,是不是每月算的销售成本都不准确

2021-09-13 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 22:39

同学你好,是的,这个算的成本不准确,应该按库存的平均单价,乘以每月的销量来计算成本的。以前销售的,没有开发票的,可以按当时的销售量,乘以当时月份的库存平均单价,转入发出商品处理。

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快账用户5800 追问 2021-09-13 22:44

转入发出商品处理什么意思不懂,还是税务局不是就按开票来定吗,当月开的就是当月的业务,应该按当月平均进价,能否麻烦讲简单明白些,麻烦了

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齐红老师 解答 2021-09-13 22:51

同学你好,比如本月购买电脑3台,不考虑税费,进价为6000元,则借:库存商品,6000元,贷:银行存款,6000元,本月卖出2台,其中1台开了发票,也收了款,则结转销售成本,借:主营业务成本,2000元,贷:库存商品,2000元,另外1台卖出没有收款,下月收款开具发票,则这1台,可以作为发出商品处理,借:发出商品,2000元,贷:库存商品,2000元。等下月开了这台的发票,确认收入后,再结转成本,借:主营业务成本,2000元,贷:发出商品,2000元。

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快账用户5800 追问 2021-09-13 22:56

可是我们有一百多家客户都是这样,要不然大半年不开票,要不然一个月开大半年,这样每个月很麻烦,而且我没有做过那个发出商品分录账,有影响不,而且有时候销售5000不让开票,等以后有只开3000,按你这样说每个月业务量太大了,有简单方法吗

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齐红老师 解答 2021-09-13 22:59

同学你好,贵单位的情况确实复杂,简单的办法,还是按原来的,买入后,全部做成本处理吧.

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快账用户5800 追问 2021-09-13 23:07

我是每月已开票为主,开多少票我就算多少销量然后乘以当时月份平均进价,还是跟每月开票月份一致的进价来算销售成本

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齐红老师 解答 2021-09-13 23:08

同学你好,最好开多少票,就算多少销量,然后乘以当时月份平均进价,如果做不到的话,建议按每月开票月份一致的进价来算销售成本.

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快账用户5800 追问 2021-09-13 23:10

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-09-13 23:12

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,是的,这个算的成本不准确,应该按库存的平均单价,乘以每月的销量来计算成本的。以前销售的,没有开发票的,可以按当时的销售量,乘以当时月份的库存平均单价,转入发出商品处理。
2021-09-13
成本结转方法产生的差异 先进先出法:按先购入先销售原则结转成本,销售价整数和成本小数产生的差额是毛利,正常体现利润表中。 加权平均法:算出加权平均单价结转成本,销售产生的差价也是毛利。 个别计价法:对各批次单独核算成本,差价作为毛利,是正常经营成果。 差异处理 会计核算:差异正常,通过毛利体现,成本核算符合准则且一贯执行就不用额外调整。 税务:按税法规定成本核算方法确定成本,真实合理的毛利正常计税。 实际操作简化:小数差异小,内部分析可近似处理,但财务报表应精确核算。
2024-11-27
您好,本月有10盒药品降价,例如10盒降价50元(5元/盒),那么首先,根据原价退货单和进货单,重新调整库存账面价值,借:库存商品-50元,贷:应付账款-50。然后再对原价出售的8盒药品进行收入调整,(不考虑税金)借:主营业务收入40,贷:应收账款(如果客户已经付款了,且无法将多收款项退回就借营业外收入)40。再对原价出售的8盒药品进行成本调整,借:主营业务成本-40,贷:库存商品-40,这样账面上库存商品余额较之前减少10元。然后进销存系统里面对余额数量2盒进行手工调整价格,这样处理之后保证账面库存商品的余额和系统余额是一致的。
2021-06-15
同学,你好,供药单位不是让你原价退回吗,重新开10盒跟降价前的药,价格不就跟卖的售价对上了吗,另外两盒也按没降价的卖就好了
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你好!确定一下成本按正缺收假结转的还是按村雨售价结转得,
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