你好 这情况要找你软件客服远程给你看一下
老师,你好,想请教一下,金蝶K3应付款管理里面付款单生成凭证之后,付款单显示的状态是未核销,因为里面有一部分是扣了物料费,扣的物料费做的是其他应收单,请问这个应该如何核销呀
金蝶专业版的预付款单如何生成凭证?预付款单已经审核,但是在应收应付生成凭证那里只能搜出来付款单,搜不出来预付款单,请问如何解决?
老师,之前的会计把出纳领出来的付工程款的钱做成了其他应收账款,这部分钱确实已经是付了,但是她一直把付掉钱的这些单位挂在应付帐款里,现在需要纠正过来,该如何做这个凭证
老师想问下,就是在公司成立前,一家公司代付了一笔钱141609.79元的,然后做了借:其他应付款-单位往来-A公司 贷:银行存款。但其实是帮新开的一家代付的,后面的新开的那家成立了,然后把这笔代付的钱做了借:预付账款-租金物业 贷:其他应付款-单位往来,现在商场的话只能这笔钱只能开当时的代付的那家,那账务的话如何处理呢?
老师,我做的原分录的这样的,这个是从采购单里自动生成凭证 借:库存商品100 贷:预估100 付款80元,未付20 等收到票发现只有80元,我做的分录是 红冲原分录100,重新做80的库存,但是采购单是会显示20元未付。如果在做采购退货单,凭证上上会出现负值
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?