同学你好,资产负债表中应是存货,您 企业 有没有原材料等
你好,我问下,就是账务系统里,刷新了一下资产负债表 然后就没有库存商品的金额了 这样情况下资产总计跟负债和所有者权益金额就不等了 这是怎么回事?
老师中午好,请教一个问题:我当月收到的进项发票没有抵扣,因为库存多进项也就多出来很多,我所有商品入库的时候会计分录是,借记库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额,然后每月实际认证发票的时候,借记应交增值税-进项税额,贷记待抵扣进项税额,,,,月末资产负债表里应交税费是负数,就是我进项没有抵扣的,我这样步骤对吗
老师 我这里是小型的工业制造企业 每次买料我都直接领用了 库存商品也是每月入库结转没有余额 现在我的问题是资产负债表上库存商品的数大余账面数 请问这是怎么回事呢
老师你好,我是手工账,发票都认证抵扣了,资产负债表里的库存商品和我手工表格里的库存商品金额不符相差很多,我该怎么查账
老师 我公司现在库存商品好多未认证的发票 导致资产负债率高 领导现在意思让把库存记进来 但是税现在还不能认证 该怎么办呢 如果记在应交税费待认证进项税 那么报表上应交税费就是负数而且金额很大 不合适吧
老师,老板有2张卡,其中一张是做其他业务收款的卡,月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来,做账是以主卡为主做,但当月的收入都是次月汇总转进来,怎么做账,是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗,还是怎么做啊
发票三流一致是什么意思
你好,老师,请问为什么固定资产清理会有余额?处置固定资产的分录应该怎么做?
请问老师一般纳税人没有固定资产,汇算清缴需要勾选折旧表零申报吗
老师,我们是供应链企业,我们公司行政的让我们把工资表分成两部分来做。对于司机,分拣员,保洁这类工种的人员,单独做劳务人员工资表。但是让我们也一起按照工资薪金申报个税。请问,这部分劳务人员工资在做账的时候,也还是做借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。吗?
老师抖音到账扣了手续费可以直接做借银行存款借管理费用手续费贷主营业务收入这样对吗
老师,我们是供应链企业,我们公司自建的厂房,土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪,租期5年。请问我们作为出租方,是直接做简单的租赁业务,对方个人付租金给我们,我们公司开具租赁发票给对方吗?
个人独居业,个人独资企业查账征收,1-3月份每月营业收入5000成本4500,费用300,没有请员工,老板自己看店铺,那他这个季度要纳什么税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接)
老师,比如31号充的会员下月1号才到账,我是不是做,借应收账款未达账款贷预收账款啊
我们是建材批发,不是生产企业
同学你好,如果您企业 账上只有库存商品,而没有原材料,周转材料等,那么应是相等的;
但是现在手工去的库存商品和表格对不上我该怎么查账
同学你好,资产负债表里的库存商品和我手工表格里的库存商品金额不符相差很多,我该怎么查账——将手工账表格内容与账上库存商品内容一笔一笔的进行核对