适当的抵扣一点 多多少少的交一点税款。

老师我们是新企业 一开始零申报3个月 这个月因为要开发票 所以开始抵扣进项发票 但是进项和销项的发票肯定存在差额,就是进项发票数额不够 那像这样 有什么好的办法吗,是平均每个月都交点税,把发票每个月匀起来抵扣 还是 这个月完全抵扣 一点税不交,下个月不够,该交多少交多少
老师,请问实际操作中,比如像我七月份开了专票,但是我有很多进项票可以抵扣,但是还是交了增值税,前辈说交点税不那么容易被税局查,请问比如我七月开了一张10万的销项票,但是我公司有合计10万的进项票,那我勾选不就刚好全部抵扣完了吗?为什么还要交,抵扣完还怎么交税呢?
老师,那个因为工程没完工,存在没有确认收入的部分,所有进项一直比销项多,那是先把进项抵扣了去不交税好还是先不抵扣那么多进项,适当抵扣一点,交点税呢
老师一般纳税税率13%,那么不含税收入1百70多万,那么交多少增值税合适?因为有足够的进项税额,我想交点税不抵扣完进项税额,那么该交多少增值税合适?
老师,本月收到的进项都要入账吗,因为进项大于销项,一部分进项我只勾选,没有确认提交。不知道要不要先做账,还是等抵扣时做账。
老师,会计凭证,我可以是一个季度装订在一本吗?单不多,不想分开一个月一个月装订
老师,公司是主要经营教育咨询服务,这个会开发票,那这个印花税不用交么?也会做学历教育,那印花税空抱么
老师好,销售二手车10万,借:银行存款10万贷:营业外收入97087.38(100000/1.03)应交税费—应交增值税(销项税额)1941.75(100000/1.03*0.02)资产处理损益970.87,麻烦帮我看一下收入和税是这么算的吗?分录对不对
老师 发现前几个月的主营业务成本结转多了要怎么修改啊
老师 9月购买的固定资产几千块钱 老板12月给的发票报销 是1月计提还是补提呢?
老师好,之前研发的项目目前在做升级,那么产生的费用应该计入哪个科目
老师 用友U8 年度结账怎么结 就是从2025年转2026年 怎么操作
老师好,我们公司去年购入的固定资产选择了一次性折旧,然后今年够的可以选择正常折么
老师,我2025年12月开了一张600元的电子普通发票,已经报税了,现在对方说要退回那张发票给我,要现在2026年开,入2026年的账,我现在应该怎么操作?
你好老师,小规模养猪合作社,开了40万的猪仔,增值税所得税都免,水利超了30万,还交不交,有啥政策
嗯,那待认证进项税额里面还有十几万的余额在的话,我只要在180天的抵扣期限里面抵扣就可以了吧,这样有没有什么税务风险呀
现在已经没有时间限制了,这个180天已经很久之前的了。
那这样控制进项税额有涉税风险吗?因为有销项一直没有开
你好,你们有销售出去吗?你可以做无票收入不是吗?
对方要开票的,只是没有这么快,款也没有到位,老板不想垫税款
那你们自己需要控制着税负,你没有开发票,这个税款就先不要抵扣,不要认证。
那可以现在先把前面的月份的发票抵扣掉,然后到这笔款要开票的时候拿后面月份的发票抵扣可以的吗
可以的,可以这么做的。
老师,那如果下个月还有不动产的进项10几万的话我是先抵扣这些不动产部分的进项还是抵扣购进材料的进项呀
你好,哪个都可以的,现在抵扣是没有时间限制的。
好的,老师,建筑行业增值税税负控制在多少比较合适,去年实缴的税负是2%,
你好 在2%左右可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。