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你好,过节给客户送礼,应该怎么入账? 印花税可以按产生的收入申报吗?还是按劳动合同,报的金额是含税价还是不含税价

2021-09-15 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-15 22:32

你好,同学 计入销售费用。 可以的。 合同如果约定了不含税金额,按不含税金额计算,如果没有约定,按含税金额处理。

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快账用户1010 追问 2021-09-15 22:51

合同签订把:含税价,税额,不含税额都写明了,是不是可以按不含税价报 销售费用具体二级科目挂什么?

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快账用户1010 追问 2021-09-15 23:06

但还有个问题,我们接的工程,假如最后做完可能没有合同签订的金额那么多,应该怎么报印花税比较好呢

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齐红老师 解答 2021-09-16 08:30

可以的 业务招待费 按合同金额申报,如果实际金额大于合同,按实际金额处理

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快账用户1010 追问 2021-09-16 08:31

那实际金额比合同金额小呢

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齐红老师 解答 2021-09-16 08:35

按照合同金额呀,印花税它本身就是按照经济合同来作为计算依据。

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你好,同学 计入销售费用。 可以的。 合同如果约定了不含税金额,按不含税金额计算,如果没有约定,按含税金额处理。
2021-09-15
你好,印花税是按不含税收入总额来申报,你这样申报没问题,毕竟有利税局
2020-12-14
你好同学! 如果税法单独记载,印花税是按不含税的合同金额计算,如果没有单独记载,那么应该按含税的合同金额计算。 所以同学4月的合同应该按10万计算缴纳印花税。
2025-07-02
第一即使没有合同也需要交印花税。第二如果没有合同按照不含税发票金额交
2021-05-13
您好,对的,就是这意思的,按照不含税
2023-08-05
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