您好,需要申报的,可以0申报

登录电子税务局,提示我要申报“残疾人就业保障金”,但是我们公司都没有残疾人就业。我还是要申报这个吗
我司2021年12月安排了一名残疾人,但申报2021年残疾人保障金时想录入实际安排残疾人就业人数时,是灰色的,不给填,怎么处理,是不是要在人员基本信息采集才会显示在申报残疾人保障金的表中
老师,公司临时工需要申报残保金吗?还有我们公司申报残保金的人数是60,有一个残疾人就不用交税了吧?
老师 您好,这次申报系统里面多了一个残疾人就业保障金申报(所属期2021.01.01-2021.12.31),我们公司没有残疾人也需要申报吗?
老师,税务局说2021年度的残疾人保障金要申报,但是我们公司没有残疾人员工怎么申请?
老师,我们领导让把一笔收款做到25年5月去,是我们的工程款,那报表就不对了吧,怎么规避这个事
个人独资企业,经营所得,按季度报税还是按月呀?在哪里报?
老师 这个结转库存商品的话可以先把采购的材料的对账单都录了 然后在录应收确认收入 后面可以一次结转库存商品吗
填2025年财务报表的利润表时发现 系统自带的上年数据(营业外收入及支出不一样)改了去年的数据,有啥影响吗
老师,快账软件里科目管理里有没有共同科目,我想加一个一级科目(内部往来-总公司)我原来设在其他应收款中的,这样不好核对账,我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,(好核算分公司与总公司的内部往来,总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款)
做内帐利润给股东分红,工资是按应发还是按实发做成本?
老师,会计实账27期的同学,3月份14号那笔结转增值税的业务当时听懂了,但下来做了二次结转增值税后,账不平了。 我的业务分录:结转增值税 借:应交税费——应交增值税—销项税额 123500 贷:应交税费——应交增值税—进项税额91133.04 应交税费——应交增值税—转出未交增值税32366.96 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税32366.96 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税13000 应交税费—未交增值税 老师,我公司收购一企业,带对方公司公司支付外债和支付员工工资,咋个入账呢
老师好,如果报销的话,法人想用私户,公司转给他用来报销。挂借款还是往来款
请问2026年1月有工资7000,2月0申请报,3.4月没申报,那5月13200元是按3%计税还是按10%计税?
老师,现在有股东要退出,但是账上一直有小额销售但是不多,账上一直是亏损状态,那这样的情况下,股东退出一般都要考虑哪些方面呢
老师您好,界面是我上面的这个截图,如何0申报?
您好,把数据填写进去,有减免项目的
我点添加申报记录进入,按照上面提示的员工计算人数方式,年度员工总数是21,员工月平均数是1.75。上面提示缴费要800+,减免一半后实际缴费是400+。这个我要怎么填才能0申报不缴费呢?
把员工总数减少,谢谢
公司这两个员工都有报个税,把员工减少成0或者1人,这样也可以吗?
您好,变成0企业怎么生存?
您自己去填写一下,看看,谢谢
往最少的员工数填,这样会被查吗?
您好,不会,不过很难说的