你好,可以的!需要有出售库存商品汇总表

老师,制造业的账务处理可以在原材料购入后入库,中间不通过库存商品,直接把出售的产品以耗用材料的方式结转到主营业务成本吗?
库存商品之前列了明细账,但是结转的时候没有一一对应没有统计核算每个余额都统一,有原材料和成品。现在想汇总都转入库存商品一级科目可以吗?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
您好,老师,我暂估入库成品,借 库存商品 贷 应付账款—暂估,等收到发票后,做相反分录冲掉这这张凭证,再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ,那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了,下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗?
老师,供应商先把成品给我们,我们还没付款,供应商也没开票,账上是没做库存商品入库的,现在我们把成品销售出去了,现在确认收入要不要做结转成本的分录还是等付完供应商的款再结转商品成本
老师,现在有股东要退出,但是账上一直有小额销售但是不多,账上一直是亏损状态,那这样的情况下,股东退出一般都要考虑哪些方面呢
请问一下,有一个员工2026年1月有工资7000,2月0申报,3.4月没申报,5月份13200元,那么他的个税也是按0.03的税率扣缴吗?
老师,月初存货的单价和当月购进的单价有波动,怎么去算领用的单价呢?
老师下午好请问下,我们今年和去年都有买入产品发动机,去年应该要给我们的返利没给,在今年购销合同上体现2025年的返利,开票也是按产品金额减掉返利的金额开票,这样合规吗有没有什么风险?
老师,25年其他应付款借方余额120,结转到26年我换科目了,换成其他应收款了,那这个余额也是借方120吗?
甲公司午季收小麦,下乡员工盒饭8000元,其中为其他单位(劳务外包人员)付4000元,但是饭店开发票8000元,发票单位为甲公司,甲公司休8000元盒饭分录如何做账?
老师,出口企业未报关,视同内销申报未开票收入,这个收入是由什么组成?订单总金额包括运费和利润。我申报未开票收入的基础是什么?
老师汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表,第一项工资薪金支出,这个是看应付职工薪酬全年的贷方累计金额,还是看应付职工薪酬-工资全年 的贷方累计金额?
越南的承包商税是怎么定义的呢?
你好老师,我们个体户,没有开公户能开票吗