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发放工资时:借:应付职工薪酬:1000,贷:应交税费个人所得税200,银行存款:800。下月实际交税时.个税只扣了100。怎么冲正多计题的100个税

2021-09-16 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 14:19

您好 多计提的个人所得税 要发放给员工的

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快账用户6475 追问 2021-09-16 14:20

不用发放

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齐红老师 解答 2021-09-16 14:21

那您计提工资的时候分录怎么写的

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快账用户6475 追问 2021-09-16 14:22

借:工程施工人工工资1000,贷:应付职工薪酬1000

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齐红老师 解答 2021-09-16 14:27

借:工程施工人工工资  -100 贷:应付职工薪酬  -100 借:应付职工薪酬 -100 贷:应交税费-个人所得税 -100

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快账用户6475 追问 2021-09-16 14:28

两边都要冲正吗

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齐红老师 解答 2021-09-16 14:30

是的 两边都要冲正

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快账用户6475 追问 2021-09-16 14:31

如果退回员工,怎么写分录

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齐红老师 解答 2021-09-16 14:37

退回给员工 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款

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您好 多计提的个人所得税 要发放给员工的
2021-09-16
你好,你们个税是公司承担的话可以这样做
2025-06-18
是的,就是那样处理的哈
2022-02-21
您好 请问是少扣了员工个人所得税么
2021-03-04
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 这个
2021-06-03
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