您好 多计提的个人所得税 要发放给员工的
老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平
发放工资时:借:应付职工薪酬:1000,贷:应交税费个人所得税200,银行存款:800。下月实际交税时.个税只扣了100。怎么冲正多计题的100个税
公司聘请专家,每月个税由公司承担,计提工资时,借 管理费(工资+个税),贷 应付职工薪酬 (工资+个税) 实际发放时,借 应付职工薪酬(工资+个税),贷应交税费 个人所得税,贷 银行存款 工资。实际交个税时 借 应交税费 个人所得税,贷营业外支出 对吗?多谢
我看学堂课程交个人所得税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 员工发工资扣的时候是: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 :缴纳的时候是: 借:其他应收款 贷:银行存款 下月发工资的时候是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款.可以吗
汇算清缴的应付职工薪酬是不是包含了员工个人所得税啊, 假设员工应发工资是4000,个税是15,实发给他3985, 发放的时候,借:应付职工薪酬4000贷:应交税费-应交个人所得税15银行存款3985, 实际交给税局,借:应交税费-应交个人所得税15贷:银行存款15
老师,一张10元的收据用不用粘在粘贴单上,直接粘在费用单上可以吗
老师,每小时加班费按基本工资计算的吗
请问老师,小规模纳税人季度申报销售额在27-30万会有风险预警吗?
请问销售农产品卖蔬菜,政策是免增值税免企业所得税,那这样的就不用准备成本了,但是这种情况的话,分红个税有优惠吗
老师,请帮忙解析一下这个题。
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老师你好,多付计入营业外支出,少付计入营业外收入,请问老师附件怎么写呀?请老师写一个模板?因为我们付物流少付0.38元,多付电费0.42元,请问老师附件是什么?
请问老师,如果是本月开了发票但是没有进项税这种情况,我看网上说有什么纳税调整,当月不申报等下个月一起申报,这样可以吗?
这个是浙江省绍兴市上虞区的最低档社保缴纳费用明细,这里面的比例是不是有问题
老师,资本公积不是可以弥补亏损的吗?
不用发放
那您计提工资的时候分录怎么写的
借:工程施工人工工资1000,贷:应付职工薪酬1000
借:工程施工人工工资 -100 贷:应付职工薪酬 -100 借:应付职工薪酬 -100 贷:应交税费-个人所得税 -100
两边都要冲正吗
是的 两边都要冲正
如果退回员工,怎么写分录
退回给员工 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款