发票是怎么开的呢
代理销售公司,收到加盟商5万,转成本给总部4万,总部按4万的标准折成商品6万发给代理,代理折成商品5万给到加盟商,老师,想请问账务如何处理?
3.销售产品1批, 产品标价420万元,给予购货方20万元商业折扣,按照扣除商业折扣后的金额开具增值税专用发票,产品成本为220万元,款项尚未收到。 4.销售原材料材料1批,该批材料成本为5万元,销售价格为10万元,增值税1 .3万元,款项已收到并存入银行。 5.向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该产品的实际成本为4万元,市场售价为6万元。
1)2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税),商品实际成本为480万元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已验收入库,其余价款收到。(3)15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为。万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。20日,收到受托方发来的代销清单,本月代销B商品2000件,售价是50元/#本每件20元,按照售价10%支付手续费。企业已经对方收到扣除手续费后的价款(5)25日,出售原材料一批,收入100万元,成本68万元,价税款存入银行。要求:(1)逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(2)计算用公司6月份营业收入总额
2021年6月1日,大理上关瑞美公司(一般纳税人)销售一批商品给华达公司,售价1000万元,增值税税额130万元,成本800万元,大理上关瑞美公司已确认收入,并结转已销售商品成本,款未收,9月8日因商品质量问题,楚雄华达公司发生销售退回,大理上关瑞美公司已收到6月1日销售给楚雄华达公司的全部商品。请编制相关会计分录
2021年6月1日,大理上关瑞美公司(一般纳税人)销售一批商品给华达公司,售价1000万元,增值税税额130万元,成本800万元,大理上关瑞美公司已确认收入,并结转已销售商品成本,款未收,9月8日因商品质量问题,楚雄华达公司发生销售退回,大理上关瑞美公司已收到6月1日销售给楚雄华达公司的全部商品。请编制相关会计分录
老师,公司是总代理商,现在要召集所有二级代理商去一酒店开一个会议,合同由我们公司跟酒店签合同,然后费用所有公司分摊,请问这个怎么分?每家代理商都先支付1万元给我们,账务我该怎么处理
个体户,开了好多年,就是没有做过账,现在要是从头来做,要怎么入手?
食堂移交,会计不需要去清点数,由食堂经办人清点吗?
老师,学堂题库的这个题营业现金比率和权益乘数的答案是不是不对?
老师,你好,外贸企业,海关反馈的数据和我们申报增值税的金额差317元,我检查了是汇率的差异,这个该怎么调整账务处理啊,税务局老师让我写说明
老师,本司为运输行业,本月开去年运输发票,开票方和受票方需要做什么账务处理
诉讼时效期间中断的法律效力为诉讼时效的重新起算,诉讼时效期间的中断可以数次进行,只是不能超过 20 年最长诉讼时效期间的限制,老师,这句话是什么意思?
我们公司在兰陵我们员工在邯郸医院报销说医保不能用是怎么回事
最高额抵押担保的债权确定前,部分债权转让的,最高额抵押权不得转让,但当事人另有约定的除外,老师,这句话是什么意思?
请问,我公司批发副食品,每年都有很多坏掉的产品。这些应该怎么记账。谢谢
加盟商不开票
公司总部也不开票
库存差异不知道如何处理
没有发票?你这是内账的吗
是内账,公司总部不开发票
内账直接按照实际业务来做就行了 就不用纠结了
那么请老师帮忙看下我的分录,可以这样操作吗,我的库存存在差异
一万的差额不是你们的利润吗
我们有一万收入和进出库差额是利润,请问库存差做哪个科目
同学你好 这个利润是结转损益之后才出来的
请帮忙看一下我的分录,应该怎么做
借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样做
我结转成本时,实际库存商品未入库
先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估
发出商品价值实际大于主营业务成本
你得按照实际发票来的
哎,不知道怎么处理
需要按照实际发票来的哦
听不懂,搞不明白
就是按照你收到的发票来结转