发票是怎么开的呢

代理销售公司,收到加盟商5万,转成本给总部4万,总部按4万的标准折成商品6万发给代理,代理折成商品5万给到加盟商,老师,想请问账务如何处理?
3.销售产品1批, 产品标价420万元,给予购货方20万元商业折扣,按照扣除商业折扣后的金额开具增值税专用发票,产品成本为220万元,款项尚未收到。 4.销售原材料材料1批,该批材料成本为5万元,销售价格为10万元,增值税1 .3万元,款项已收到并存入银行。 5.向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利。该产品的实际成本为4万元,市场售价为6万元。
1)2日,向乙公司销售A商品1600件,标价总额为800万元(不含增值税),商品实际成本为480万元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。甲公司已发出商品,并向银行办理了托收手续。(2)10日,因部分A商品的规格与合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已验收入库,其余价款收到。(3)15日,甲公司将部分退回的A商品作为福利发放给本公司职工,其中生产人500件,行政管理人员40件,专设销售机构人员60件,该商品每件市场价格为。万元(与计税价格一致),实际成本0.3万元。20日,收到受托方发来的代销清单,本月代销B商品2000件,售价是50元/#本每件20元,按照售价10%支付手续费。企业已经对方收到扣除手续费后的价款(5)25日,出售原材料一批,收入100万元,成本68万元,价税款存入银行。要求:(1)逐笔编制甲公司上述业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)(2)计算用公司6月份营业收入总额
2021年6月1日,大理上关瑞美公司(一般纳税人)销售一批商品给华达公司,售价1000万元,增值税税额130万元,成本800万元,大理上关瑞美公司已确认收入,并结转已销售商品成本,款未收,9月8日因商品质量问题,楚雄华达公司发生销售退回,大理上关瑞美公司已收到6月1日销售给楚雄华达公司的全部商品。请编制相关会计分录
2021年6月1日,大理上关瑞美公司(一般纳税人)销售一批商品给华达公司,售价1000万元,增值税税额130万元,成本800万元,大理上关瑞美公司已确认收入,并结转已销售商品成本,款未收,9月8日因商品质量问题,楚雄华达公司发生销售退回,大理上关瑞美公司已收到6月1日销售给楚雄华达公司的全部商品。请编制相关会计分录
请问:失能人员补贴款,现在老板虚报费用每月都有2万多元,人员多了虚报费用就多,现在会计怎么自保,2025年1月份才开始这样做的,
老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
想问一下老师,关于云仓公司的账务处理,就是有快递收发和包材的使用,比如,购买了10个包材,花了200元,然后卖掉了7个,收到100元,请问账务处理应该怎么做呀?
老师你好!导地预缴一般纳税人填报增值税是填报含税数据还是填写不含税收入,老师指导一下,是建筑工程,怎样操作
老师请教一下,个人出售黄金需要缴税吗
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
加盟商不开票
公司总部也不开票
库存差异不知道如何处理
没有发票?你这是内账的吗
是内账,公司总部不开发票
内账直接按照实际业务来做就行了 就不用纠结了
那么请老师帮忙看下我的分录,可以这样操作吗,我的库存存在差异
一万的差额不是你们的利润吗
我们有一万收入和进出库差额是利润,请问库存差做哪个科目
同学你好 这个利润是结转损益之后才出来的
请帮忙看一下我的分录,应该怎么做
借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样做
我结转成本时,实际库存商品未入库
先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估
发出商品价值实际大于主营业务成本
你得按照实际发票来的
哎,不知道怎么处理
需要按照实际发票来的哦
听不懂,搞不明白
就是按照你收到的发票来结转