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代理销售公司,收到加盟商5万,转成本给总部4万,总部按4万的标准折成商品6万发给代理,代理折成商品5万给到加盟商,老师,想请问账务如何处理?

2021-09-16 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 15:40

发票是怎么开的呢

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快账用户7719 追问 2021-09-16 15:41

加盟商不开票

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快账用户7719 追问 2021-09-16 15:41

公司总部也不开票

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快账用户7719 追问 2021-09-16 15:44

库存差异不知道如何处理

库存差异不知道如何处理
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齐红老师 解答 2021-09-16 15:46

没有发票?你这是内账的吗

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快账用户7719 追问 2021-09-16 15:47

是内账,公司总部不开发票

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齐红老师 解答 2021-09-16 16:01

内账直接按照实际业务来做就行了 就不用纠结了

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快账用户7719 追问 2021-09-16 16:03

那么请老师帮忙看下我的分录,可以这样操作吗,我的库存存在差异

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齐红老师 解答 2021-09-16 16:10

一万的差额不是你们的利润吗

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快账用户7719 追问 2021-09-16 17:48

我们有一万收入和进出库差额是利润,请问库存差做哪个科目

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:01

同学你好 这个利润是结转损益之后才出来的

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快账用户7719 追问 2021-09-16 18:02

请帮忙看一下我的分录,应该怎么做

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:05

借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 这样做

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快账用户7719 追问 2021-09-16 18:07

我结转成本时,实际库存商品未入库

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:08

先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估

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快账用户7719 追问 2021-09-16 18:09

发出商品价值实际大于主营业务成本

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:26

你得按照实际发票来的

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快账用户7719 追问 2021-09-16 18:27

哎,不知道怎么处理

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:28

需要按照实际发票来的哦

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快账用户7719 追问 2021-09-16 18:28

听不懂,搞不明白

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:33

就是按照你收到的发票来结转

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2021-09-16
同学你好,你的问题是什么呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
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你好,题目要求做会计分录吗?
2023-10-31
你好,这个是需要做账吗?
2023-10-30
你好 6月1日 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 9月8日 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2023-06-21
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