同学你好,借库存现金体现的是你的资金增加,应该是贷库存现金
老师你好!请问你个问题,我们辅导班有个孩子申请退费我做的分录:借:库存现金 —2140 贷:主营业务收入 —2140 然后这个家长不退费了把这个钱转到别的课程费用5700元。分录:借:库存现金 2140 其他货币资金—微信 3560 贷:主营业务收入 5700 这样可以吗
老师你好!有一个学生期初报的刘老师的20节课课时费1639元,今天转李老师20节课1439元,我用现金退给她200元。我能直接,借:库存现金 —200 贷:主营业务收入 —200这样做分录可以吗
老师你好!请教一个问题,有一个小孩报了主管的课交了1585元,今天听完课不满意更换了一个老师费用1385元。退回差价200元现金。分录: 借:库存现金 负数200 主营业务收入 负数1585 主营业务收入 正数1385对吗
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师那台球俱乐部基本没有啥发票,投入都是一次投入的,是不是就得增值税比较多,像这种以公司成了的俱乐部可以核定吗
2024工商年报社保部分,单位缴费基数是否包括2024年年审补差部分,如果2024养老年审在2025年1月退费,要含这部分吗
请问 所属期3月份增值税 4月份未缴纳 5月份才缴纳入库,请问 现在申报所属期4月份申报表时,本期缴纳上期应缴税额 行 是否填写5月份缴纳的3月份的入库增值税税额?
老师民间非营利组织会计制度 企业所得税如何做账 入其他费用会影响当年的利润吗
您好老师,我想问一下,刚才税务来我们公司出口退税首单核实,他给提了几个问题,1.房租水电费只有收据,没有发票,2.没有工资花名册和银行转账凭证,因为我们2024年业务很少,没有发工资,这种情况我应该怎么和税务沟通?现场已经解释了,但是他还让记下来,是需要写情况说明吗还是怎么着?
请问员工手机上已采集专项附加,会计在每月申报个税的时候,累计继续教育和累计赡养老人还是手动填入吗?
老师,系统计划成本法与实际成本核算的时候有什么区别,用材料采购科目的话后期要怎么处理,转入原材料吗
四月开完票已入账,收入冲的预收款。那么红冲分录写借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数吗,重开的分录写正数吗
老师 员工的体检费可以报销吗
请问老师,水资源税改成,不征增资税自来水了吗?
我用的红字
那么是可以的,可以这样处理。