您好 会计分录如下 1. 借:在建工程 702000 应交税费-应交增值税(进项税)91260 贷:银行存款 793260 2. 借;原材料 170000 应交税费-应交增值税(进项税)22100 贷:银行存款 22100 借:在建工程 170000 贷:原材料 170000 3. 借:在建工程 228000 贷:应付职工薪酬 228000
结转已销产品和材料的成本,单位成本:A产品300元,B产品220元,甲材料单位成本35元。
员工做了离职处理状态非正常,为什么员工个税app上面还是显示有任职受雇我们公司呢?是为什么?系统没有那么快更新吗?还是说只要以前申报过工资就会一直有任职受雇这个信息在?请知道的老师回答下哈
企业送存支票意味着企业将收到的支票存入银行,银行存款增加,但银行未入账,说明银行对账单少记,那企业把钱送出去了,企业的日记账也少计吗?
你好老师,帮我看哈这个是过了还是没过呢?
老师,建帐的时候少记一批存货,现在入帐,记什么科目
一般纳税人卖自己使用过的二手车,可以开增值税专用发票吗。税率是多少 ,开的科目是什么
老师,我们6月20号办理了税务登记,个税是不是7月份申报呢?
老师,25冲红了一张24年开的发票,那是要调整24年的收入呢,还是直接冲减了25年的收入就可以了
费用发票可以这个月先勾选,员工下个月报销再记入管理费用吗
老师,你好!外籍人事,换了护照。个税并档怎么操作呀?
4 借:固定资产 1100000 贷:在建工程 1100000 5. 每年折旧 借:制造费用 104500 贷:累计折旧 104500 6.固定资产账面价值 1100000-104500*4=682000 借:固定资产清理 682000 累计折旧 418000 贷:固定资产 1100000 借:固定资产清理 2000 贷:银行存款 2000 借:银行存款 10000 贷:固定资产清理 10000
借:资产处置损益 674000 贷:固定资产清理 67400
问题已经解决,麻烦对我的回复进行评价,谢谢