增值税是需要视同销售缴纳增值税的。
老师你好,我们公司投资了一家公司,投资占比51%,那他属不属于我们的子公司。如果我们自己签订了一个产品,但是给我们自己也给他们使用,他们能不能直接给我们转使用费
你好 我们家公司两个自然人股东分别占股百分之24.5 现在有个投资方是一家公司加入进来占股百分之51 请问这家公司和我们公司是什么关系
老师你好,我们公司投资了一家公司,投资占比51%,两个公司的法人是一个人, 投资的那家公司经营不好,我们公司给他们公司借款,无息,有没有什么风险,会不会视同销售
老师你好请问我公司向投资公司借款有没有什么限制,申明投资公司是我们公司的法人股东
老师你好,我们公司是由北京一家公司100%控股投资成立的,是不是只有北京这家公司转进来的钱才可以做投资款,公司法人转的不属于投资款
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
什么意思,为什么会有增值税
虽然说你是没有利息借的,但是在增值税上,你这个要视同销售缴纳增值税。
那如果个人股东(法人)借款给公司的话就不会视同销售了是么
股东借的话,它是属于个人,个人就不用。