你好 你发的政策是19-20年的 20年100万以内的在你单位那个基础上可以减半 也就是12.5%*20% 安这个
小微企业年应纳税所得额不超过100万 ,减按25%征收企业所得税 税率是20% ,新政策是在前面的基础上再减半 ,税率变成了2.5%,这个新政策是什么时候开始实行的
小微企业年应纳税所得额不超过100万 ,减按25%征收企业所得税 税率是20% ,新政策是在前面的基础上再减半 ,实操课的快学贸易是小微企业,是2021.6月成立的,企业所得税申报表的第13行和13.1行的小微企业减免所得税应该按照新政策计算,上面填写金额没有再减半,是不是不合适老师(不好意思老师,有点长)
老师您好,报税时,有无票收入计算的税费和主营业务收入和税局计算的有一定差额这个应该怎么报税呢
老师,我们发票不够要增加额度,是要准备我们的业务合同吗?就是家长缴费,签约的上课合同吗?
老师,我们是建筑劳务公司,我们给建筑1开票,建筑1给甲方开票,现在甲方把开票这部分钱按农民工工资支付给我们了,我应该怎么做分录
朴老师,请问2023年的免税项目让进项税额转出,借方记入什么科目合适
你好老师请问公司购买车辆,图省事直接落户在公司员工名下啦,购车款还是从公司账户打款的,这种情况怎么处理呢?这个还是公司的资产的
请问老师,哪种用工形式必须用银行发放?
老师好:我们公司取得的增值税专用发票在增值税综合发票服务平台取得发票模块可以查询到,但是在勾选认证模块查询不到,是怎么回事呢?哪里操作不对吗?请指点
你好老师请问公司购买车辆,图省事直接落户在公司员工名下啦,购车款还是从公司账户打款的,这种情况怎么处理呢?
公司没有进项,一直开票,有风险吗
老师,自建厂房和办公楼 要办理不动产证,和会计账有啥关联,是要看计入在建工程科目的所有票据还是
实操课快学贸易是2021.6月成立的,也是小微企业 ,他的小微企业免税额应该按12.5%*20%这个算,如果这样的话,申报表可能有问题,申报表是按0.25*20%算的(不好意思老师,这么晚了)
你好 截图看下所得税主表
老师,截图
麻烦老师帮我看一下
答案也是这个吗 你刷新试下
是的老师,我昨天做的,答案是这个,我看了好几遍,我理解就好了,不管了☺
好的 我让技术老师看下 确实不对的让他修改下
好的呢,谢谢老师,五星好评
不用客气 周末愉快 非常感谢