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                                    老师,关于在建工程-厂房部分资询一下。 例如:支付苏庆田田砖款/总价22500元,10月张建春现金支付5000元,11月银行支付10540元,余6960元未付,我做分录为: 借:在建工程-厂房 25500 贷: 库存现金 5000 应付账款-苏庆田 17500 11月支付时:借:应付账款-苏庆田 10540 贷:银行存款 10540 那么老师,12月份开来专票22500元,这笔我要怎么操作呢
老师:请教一下出包方式下的质保金要怎么账务处理?如:酒店量化工程合同价:292688元质保金5000元 已经付了3笔 支付定金: 借:预付账款 111000 贷:银行存款 111000 支付进度款: 借:在建工程 80000 贷:银行存款 80000 支付进度款: 借:在建工程 50000 贷:银行存款 50000
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
1月收到80000元建筑设计费发票 (金额77669.9元,3%税率,税额2330.1元) 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账,改的话我也不知道怎么下手
老师,请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢,会计分录1、借:在建工程-**项目,贷:应付账款;2、支付时:借:应付账款,贷:银行存款。3、如果发生问题不予支付借:应付账款,贷:在建工程-**项目,以上对吗
 
                我公司买了一块地,现在要交契税和印花税,我这里填什么?
33.33万年收入,成本占0.82,费用6万,是不是刚好等于0
你好老师,请问公司租车每月300,不需要法人去开发票吧,收据就可以入账吧
公司师,还是刚刚那个问题,10月新开办公司在10月是小规模,次月是一般纳税,10有进库存商品,有转款给厂家,厂家也给开了13个点的专票(11300) 公司也有卖产品,客户也有转货款给公司(15000)但是公司还没给客户开票,这样怎么做账
老师,这种飞机票可以抵扣进项税吗
老师问下,260万吨,标价11.4元,要我们开9个点税金,其他不管,收管理费多少可以做?怎么算
公司签的是房租租赁合同,对方开的发票内容是住宿服务*住宿费,我科目是做差旅费,对吗
请问老师电子税务局可以查2017年我们收到的纸质发票不
老师,小规模农资公司,之前没有请会计所以没有记账,现在找到我们,是不是直接盘点库存作为期初数据来建账,还是说直接从零开始,因为之前的货物没有取得发票,如果作为期初数据,后期销售结转成本扣除合理吗
我们卖了一笔货,开了票给对方,对方全部抵扣,然后差一半的钱收不到了,因对方倒闭了,没有收回的钱对方退了货给我们,财务账上要怎么处理