你好 借其他应付款-法人 贷实收资本
其他应付款-法人贷方余额多,可以转实收资本吗
老实,怎么把其他应付款-法人的贷方余额调转成实收资本,怎么做分录
老师,分公司注销时,欠法人钱,其他应付款贷方余额34000未分配利润借方余额3326,请问做注销申报时其他应付款需要调增吗?转入实收资本可以吗?转入的话需要缴税吗?不转到实收资本有什么好的处理方法没有?
法人名下挂了其他应付款30万的余额,我可以把直接把这30万转为实收资本吗,即: 借:其他应付款_法人名字30万 贷:实收资本 30万
欠法人的钱,其他应付款-法人贷方余额过大,可以转投资款吗,借其他应付款-法人,贷:实收资本-法人。这样有什么影响吗
那为什么我这样做,我这边财务主管说是错的,要用库存现金过渡
你好,这个就是债转股的分录,对的,用库存现金过度是错的,因为这个实务不涉及真实的金钱交易的,所以不能乱用库存现金,这个科目
主管让我做 借:库存现金 贷:实收资本 借:其他应付款-法人 贷:库存现金
这样是不对的么
这个是不对的,老师接触的上市公司从来没遇到过这样的 不涉及真实的金钱交易,不能用货币资金科目的
哦,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,学员