你好,进项是普通发票的,不可以抵扣。
商贸公司普通进项发票和普通销项发票可以抵扣吗?
我们公司开出普通发票,我这边进项票可以抵扣我开出发票的销项吗
老师,增值税普通发票可以作为进项抵扣销项吗? 2.同一家公司开增值税专用发票和开普通发票的税率是一样的吗
普通发票的知识点不太懂,取得普票可以抵扣进项销项吗?开具普票可以抵扣进项销项吗?好乱
商贸公司收到的专用发票进项税额,可以抵扣卖货开出去的普通发票销项税额吗
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
销项普通发票可以抵扣是吗?
你好,香香的普通发票,如果你收到的是专票的话,可以抵扣。
意思是,我有进项专票,我的销项普票是可以抵扣的是吗?
那进项普通发票可以做什么呢? 成本费用吗?
对的是的做成本费用里面的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。