你好,选择研发服务里面的。
B公司和A公司有笔业务往来,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司签合同,只能通过C公司,也就是C公司和A公司签合同,B公司再和C公司签合同。这笔业务属于技术服务,现在C公司说给A公司开的发票是研发和技术服务类(税务大类)的发票,B公司没有研发和技术服务类(税务大类)的税种,只能开“信息技术服务”,而且本身这个业务就是信息技术服务类的。现在C公司要求B公司也要开给他们一模一样的发票(研发和技术服务类),那么B公司现在应该怎样处理?
老师好,公司属于文化传播有限公司,要开具信息技术服务的发票,在选择大类的时候是选“现代服务”还是“研发服务”?
你好老师 技术开发合同备案后开发票不是免增值税吗 这个对应的税收分类编码大类应该选择哪个 研发和技术服务*软件开发服务 还是信息技术服务*软件开发服务
老师好,开票的时候大类选错了,影响大吗 我们是移动代理商,现在给彩票中心提供流量包,可以开信息技术服务*服务费吗? 信息技术服务和经纪代理服务咋划分
老师,我们是管理服务有限公司公司,要开一张服务费发票,但是搜索出来项目名称有现代服务*技术服务,研发和技术服务*专业技术服务,我选择哪一个合适呢
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?
老师,请问一般怎么判断是选择研发服务还是选择现代服务啊?因为我记得我上家公司是信息技术公司,但是开票就是现代服务*信息技术服务。
你好,他是在现代服务大类里面的研发服务,里面的。