你好,那可以去找找交了的单据,也可能是没做账
老师,这个是我们做的工程,我们平时主要是卖涂料,没有资质做工程,然后这个应该是代开发票 这个销项税额,在哪里交了?我见现金、银行存款都不见交了啊?
老师,这个是我们做的工程,我们平时主要是卖涂料,没有资质做工程,然后这个应该是代开发票 这个销项税额,这个税额,应该开发票的时候就交了,可是现金、银行存款都不见有交啊?
老师 这算是免税收入吗? 开出这个发票做收销售收入的时候,我们是贷:应交税费—应交增值税—销项税额,后面转入未交增值税。 但是交税的时候发现这个是免税收入,然后未交增值税就一直挂账,应该怎么平呢?
老师,我这边又有问题,要问您了,就是,比如说我这边是做计件的,然后供应商给我们开票,他开呃在建,他在开空存款项或者是建筑工程的时候,他的发票开的时候,不应该就是要把那个工程项目写上嘛,然后现在呢,他有一个工程项目景观工程,他的合同是500万,但是他结算下来只有300万,相当于说合同价格跟那个结算价就相差了200万,然后他在付款的时候吧,我们已经给他付到了300万,这样子的意思。
老师,我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是,借:管理费用,贷:银行存款。是不?然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不?
做账了的
我都截图圈出来给你了看了 发给你图片了 麻烦老师帮我看一下 辛苦了
同学,做了账就肯定在账上会有对应分录呀