您好,被查到要补开房租发票,A公司也需要有房租发票,这个技术服务费不算的

老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
@财务丫丫 老师我想问下,比如A给我公司开具域名转让,我再把这个域名给B,我其实是承担了中间人,和给B提供服务,但是A给我开的是技术服务,我给B开的也是技术服务,但是好处费是另外一个公司打给我公司的,这样可以吗。我有把好处费的发票开具给对方,然后我全额按6%去交了增值税。但是就是A给我开了多少的技术服务,我就开多少的金额的技术服务发票给B,只是好处费单独开了,这样可以吗
老师您好,我是一般纳税人工程监理公司,现在对方要到国税给我们开技术服务费的发票,然后国税不知道大类,这个技术服务的大类应该选择什么合适呢
请问一下老师,我公司一般纳税人,在广州租了一个办事处,由于是二房东的,二房东自己开了个科技咨询公司,说没有办法给我们开租赁费,只能开咨询服务费,这个可以吗,我接受这样的发票座位租赁费用会不会造成虚开发票啊
公司注销时,销项税额有余额,这个怎么处理
电子税务局二维码能下载到手机上识别然后上到上去
老师,请问小规模纳税人计入在建工程的施工发票,在税务局上对发票进行入账的话,是选择企业所得税税前扣除还是不扣除呢
老师你好,现在开服装加工费不能归类在劳务里了吗?
老师,一般纳税人开发票的小问题,我们商品销售给A是含税800元,A销售给B是1066元,A要求我直接给B开1066的发票,我应该补收A的税费计算是:(1066-800)×0.13,这样计算对吗
朴老师,10月、11月、12月都有销售,分别在10月、11月、12月确认收入,在12月末一起发开票行吗?
问个问题,内账销售不含税的金额5000,跨月给对方开票收税金500,记欠款,记账分录,是借应收贷什么
正在开票,项目名称需要开废发动机,找不到废发动机的选项,可以自己填吗?请问怎么添加
老师您好,请问汇算清缴,A105050职工薪酬支出表-职工薪金支出账载金额填应付职工薪酬里面的贷方计提的金额,而实际发生额是填写银行付出去的金额对吗?按照1-12月份加总对吗?因为一般工资计提是按照当月计提,发放确是隔月发,也就是跨年了
其他应付款贷方有余额,这个怎么处理