对,没问题,可以这么做。
老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?
办卡工本费10元,开户费100.法人拿来报销,我分录是不是这么做,借:财务费用-手续费 110 贷库存现金110 用现金支付的 有银行的业务凭证和费用报销单
建筑装饰工程有限公司,新开立一个银行账户,法人向账户打款二千元,后续办理业务又新开立的账户付给法人几笔往来款,请问老师,这种账务处理可以这么走账么 (不用归还)打款时: 借:银行存款 贷:营业外收入 中间账户发生的手续费,走报销的话 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
老师 ,您好 有个实操问题怎么也不理解 就是给老板发现金补贴 在发放的时候我看做的凭证是借:库存现金 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 等费用票拿来做的凭证是借:管理费用 -职工福利费 贷:库存现金 怎么看也理解不了 这中间是不是差分录啊
请问老师,A公司的员工借调到B公司,B公司承担工资、五险一金、工会、福利等,再由A公司支付到员工,有相关规定吗?会计分录怎么做
郭老师,为什么无形资产的相关税费要计入无形资产的成本,原材料的增值税不用计入它的成本
餐厅做账,美团服务费6.9,实际支付1.1,美团补贴10,怎么做账?谢谢 ?
请问经营所得交的钱计入应交税费吗?或者如何记账?
为什么抛弃动产是法律行为,把垃圾扔进垃圾桶是事实行为。
当月开出的发票必须当月入账么?
你好,老师,昨天SWJ打电话来说我们的个税系统和汇算清缴的工资薪金不一致,差20多万,我看了了下账上也是汇算清缴上的那个数据。,现在税务局喊写说明?我们不想调整,不想补税,该怎么办,老师?
新公司物业会计,刚接手7月份,6月份金蝶账目凭证还没有录完,没有结账,请问最晚什么时候需要把凭证录完结账,只有结账才能开始7月份凭证录入吗
老师这种情况要怎么注销税控UKey,江苏这税控必须要注销了吗
你好老师,我合作社已经歇业一年半了,现在需要调账,这一年半的账没有可以做的,固定资产折旧没有计提折旧完,这些不做,可以直接调账吗?或者调账放到歇业的最后一个月做了可以吗?
那二级科目对吗?手续费
对,就是记入到财务费用手续费里面就行。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢。