你好,汇入被挂靠方投标保证金(对方代投)的分录 借:其他应收款-保证金 贷:银行存款/库存现金 开具发票给被挂靠方: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 被挂靠公司再收取资质使用费要看是直接要开票的时候直接扣除的,还是另外现金支付的,如果是直接开票的时候扣除的可以不需要处理,如果是现金支付的则: 借:主营业务成本-资质使用费 贷:库存现金/银行存款

建筑工程公司使用对方公司资质投标,汇入被挂靠方投标保证金(对方代投)的分录怎么做?中标后,被挂靠方开具发票给甲方,公司再开具发票给被挂靠方,被挂靠公司再收取资质使用费,怎样做账务处理?
老师你好,这个分录怎么做,园林建筑施工单位,我们为挂靠方,甲方为客户 1、比如,我们现在有一笔进度款,流程是,被挂靠方开票给甲方,然后甲方付钱给被挂靠方后 2、被挂靠方扣掉税金,挂靠费后剩余有多少钱, 挂靠方在开成本票给被挂靠方拿剩余的钱 3、然后最后是成本票单位收到被挂靠方钱后,退钱给个人后, 4、个人在退回到公司来
老师。房建筑挂靠,挂靠方支付他们管理人员的工资时,对方提供工程管理服务费发票,建筑公司(被挂靠方)怎么做账务处理
老师你好,另外一家公司用我们公司的资质去投标,现在中标了,用我们资质那家公司要给我们转标书费和投标保证金,我们再转出去给招标单位,这两笔费用都是不退的,我们作为被挂靠方需要什么票据,这两笔钱怎么收怎么付,怎么账务处理
老师请问,平时交的税收滞纳金及固定资产清理调增部分及预付款无发票这三部分合计数是否填在汇算清缴纳税调整明细表的其它栏内?
#提问#那我们1月份发放的去年12月份的工资,也是计入26年的收入报税?还是按照2025年收入
请贾苹果老师回答谢谢!如果未汇算清缴,是不是可以反结账去调账,调了后汇算清缴用最新报表就可以,去年各季度的是不是不用又去重新申报报表呢
老师,我公司收到税务传达的问题,要改。 环境保护税纳税人已申报增值税计税依据,环保税申报为0,2024年度申报增值税计税依据为7364943.19,而企业的环境保护税一直是零申报。 老师,这怎么弄啊
去年的工资今年发怎么做账,对于员工个税扣生计费扣的是去年的还是今年的
劳务费可以开13%的专票吗?
老师,被审计单位好几年前买的车位,摊销的时候需要提供不动产权证吗?
如果无形资产当月未来得及确认做账,但已经付款了,如何做会计分录
老师您好,办税员第一次怎么登陆老板新开的公司去申报个税,登陆密码是多少
老师早上好,请问下代收了别人的营业款我计提分录如何操作,是付的时候记上么?
1-公司开票100万给被挂靠方,被挂靠方回款95万,另5万的资质使用费时,的分录是?
公司开票100万给被挂靠方,被挂靠方回款95万???这个操作不太正常呀,正常是开票多少,回款多少,不然双方都不好做账
能类似工地的罚款账务处理吗?就是开票金额含罚款金额
那使用现金或者银存支付资质使用费时,对方不提供发票呢?
目前还没遇到这种用罚款处理的。你们是分内外账吗? 如果是外账,建议是不体现资质使用费的部分,直接当作现金收入,即: 借:应收账款/银行存款95 库存现金5 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果是内账那就没那么多考虑了 借:应收账款/银行存款100 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时结转成本: 借:主营业务成本5 贷:应收账款/银行存款5
嗯呐,谢谢老师!!!!老师感谢您!
老师我想关注你,每次提问可以制定老师您吗?
不客气,能帮到你我十分高兴,估计不能制定我,非常抱歉!因为我上线时间不多,耽误了您的事就不好了。我们平台也有很多其他有资历的老师可以为您解答问题的