你好,汇入被挂靠方投标保证金(对方代投)的分录 借:其他应收款-保证金 贷:银行存款/库存现金 开具发票给被挂靠方: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 被挂靠公司再收取资质使用费要看是直接要开票的时候直接扣除的,还是另外现金支付的,如果是直接开票的时候扣除的可以不需要处理,如果是现金支付的则: 借:主营业务成本-资质使用费 贷:库存现金/银行存款
建筑工程公司使用对方公司资质投标,汇入被挂靠方投标保证金(对方代投)的分录怎么做?中标后,被挂靠方开具发票给甲方,公司再开具发票给被挂靠方,被挂靠公司再收取资质使用费,怎样做账务处理?
老师你好,这个分录怎么做,园林建筑施工单位,我们为挂靠方,甲方为客户 1、比如,我们现在有一笔进度款,流程是,被挂靠方开票给甲方,然后甲方付钱给被挂靠方后 2、被挂靠方扣掉税金,挂靠费后剩余有多少钱, 挂靠方在开成本票给被挂靠方拿剩余的钱 3、然后最后是成本票单位收到被挂靠方钱后,退钱给个人后, 4、个人在退回到公司来
老师,我们是建筑业给对方开建筑劳务发票还要做工资表给对方? 我是挂靠别人公司的资质 让被挂靠方开劳务票给业主 被挂靠方说要我提供工资表 我怎么提供? 发工资表的员工需要是被挂靠方的正式员工吗?
老师。房建筑挂靠,挂靠方支付他们管理人员的工资时,对方提供工程管理服务费发票,建筑公司(被挂靠方)怎么做账务处理
老师你好,另外一家公司用我们公司的资质去投标,现在中标了,用我们资质那家公司要给我们转标书费和投标保证金,我们再转出去给招标单位,这两笔费用都是不退的,我们作为被挂靠方需要什么票据,这两笔钱怎么收怎么付,怎么账务处理
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
1-公司开票100万给被挂靠方,被挂靠方回款95万,另5万的资质使用费时,的分录是?
公司开票100万给被挂靠方,被挂靠方回款95万???这个操作不太正常呀,正常是开票多少,回款多少,不然双方都不好做账
能类似工地的罚款账务处理吗?就是开票金额含罚款金额
那使用现金或者银存支付资质使用费时,对方不提供发票呢?
目前还没遇到这种用罚款处理的。你们是分内外账吗? 如果是外账,建议是不体现资质使用费的部分,直接当作现金收入,即: 借:应收账款/银行存款95 库存现金5 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果是内账那就没那么多考虑了 借:应收账款/银行存款100 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时结转成本: 借:主营业务成本5 贷:应收账款/银行存款5
嗯呐,谢谢老师!!!!老师感谢您!
老师我想关注你,每次提问可以制定老师您吗?
不客气,能帮到你我十分高兴,估计不能制定我,非常抱歉!因为我上线时间不多,耽误了您的事就不好了。我们平台也有很多其他有资历的老师可以为您解答问题的