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有个分项绿化工程分包给了一个湖北地区的施工公司做,一共是32万,去年12月份开了一张建筑服务的3个点的普通发票15万过来,我们入账做了成本,在今年汇算清缴按正常税前扣除了15万,余款一直未开发票,今年5月对方升的一般纳税人,要求我们把之前的15万普票退回去红冲,然后连同余款一起开个32早的专票过来,请问5月升的一般纳税人和5月之前的发票有关系吗?

2021-09-24 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-24 14:54

同学,你好 之前他们是小规模,不能抵扣进项,现在是一般纳税人,可以抵扣进项

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快账用户3277 追问 2021-09-24 14:57

我的问题是,今年5月升的和去年已经开过的发票有什么关系,我不要求专票抵扣的情况下

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齐红老师 解答 2021-09-24 14:58

同学,你好 对方就是想要抵扣,才要求你们重开专票的

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快账用户3277 追问 2021-09-24 14:59

还有就是湖北地区去年12月还是小规模,他开的普票为什么要退回,如果退回了只能开现在的日期,那么我当初做的成本分录,发票到现在才来,我的这个15万税前扣除是不是要补税,分录怎么调整

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快账用户3277 追问 2021-09-24 15:00

不是我们开票,是对方开票给我们结工程款

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齐红老师 解答 2021-09-24 15:03

你的意思是,对方之前给你开了普通发票,现在要收回去,给你开专票?

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同学,你好 之前他们是小规模,不能抵扣进项,现在是一般纳税人,可以抵扣进项
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