你好,这个就是你们的利润的 你们卖东西进来 借:库存商品%2B增值税 100 贷:银行存款 100 卖出去的时候 借:银行存款 100.5 贷:主营业务收入%2B增值税 100.5
老师 我们这个月开出去三十来万的发票 但是有的东西还没买 只是先把票开出去了 这种能不能确认收入 成本如何结转
我们开的银承,180天,出票日期2021-6-28,到票日期2021-12-28,差异183天,180天的银承中间这段时间是哪些天数不算进去呢
老师好,请问我们平时买的东西,都是开收据或者小票,要如何去抵个人所得税?这个账要怎么做?
老师,我们公司主要做蔬菜批发,比如我们购进的是毛菜,之后要经过加工卖出去,中间的数量差异怎么处理呢?
老师,我们买的东西进来的时候数据100,出去是100.5,我开票是开的100.5出去,这个中间的差异我如何做账呢
公司(律所)集体充值话费可以95折,想让员工通过公司充值,发票就可以开到公司,员工私卡支付折后充值的费,这个合法吗?应该怎么和员工说,
律师办案费用30%扣除是什么意思?
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
老师,我单位挂靠别人单位建筑公司,给别人结算的时候要有哪些附加才能付款结果呢,主要现在分包扯皮现象严重
不是金额,是数量,金额没变,属于计量误差
你这个差额要放到营业外收入里面的