您好,同学,您可以红冲掉,重新开具啊
老师,你好。我们上个月收到两张进项票,当时就做了退税勾选,这个月退税申报的时候发现发票名称跟报关名称对不上,需要退回发票重开。这个发票上月已经勾选退税了,那要怎么操作呢
您好 请问这个情况下发票需要重开吗,对方开给我涂料,就是物品在赋码税务编号的时候,有两个涂料,一个是低于420免消费税 一个高于420什么都没有 ,但是我赋码的时候选的高于420 就开了,然后我看以前开的都是选420低于得。
您好 就是开票的时候发现发票赋码选错了 把免税弄成税收赋码了 那张发票已经好几个月了 要不回来了 怎么办呀
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
老师好,21年底收到几张发票对方说税收编码错了,说发票要重新开,有两张我上个月已经抵扣了,怎么处理呢?
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
房建企业的管理费用 按什么比例计提,具体费用的占比是多少 请老师们指教
老师你好,贸易行业,此前计算成本时用高成本价,高收入;后面收入减少了,但产品成本按加权平均,结转的成本价会偏高,这种情况怎么冲减成本?
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
老师帮忙指导一下本题分录,谢谢啦
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
但是已经开给客户很久了 应该已经要不回来的了
免税的被我开成税收的
嗯,您红冲掉原来那张,重新开张免税的
但是客户可能已经报销了的 需要告知吗
需要的,要事先沟通好,避免出现问题
如果不处理那张发票会被罚吗
不会的,不会的,放心吧
但是就是看到网上有的说税收赋码如果选错 会被罚的 我怕啊
没那么严重,放心吧,要是看网上,咱们会计都没法活了哈
因为这边客户也比较多 要去找当时的客户可能是大海捞针 但我也怕被罚 所以主要想问下这张发票不处理会不会被罚款什么的
没事的,放心吧,我之前也干过这事,没事啊
这些话会不会被发网上 我主要是怕被领导骂
放心,肯定不会,放心吧
好的 谢谢您了老师
祝您生活愉快,麻烦五星好评