你好,可以按取得的农产品发票,进行计算抵扣申报增值税 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
32、甲企业为增值税一般纳税人,2019年7月从农业生产者手中购进农产品一批,收购发票上注明的价款为20万元,该农产品在2019年10月发生管理不善被盗30%。购进农产品的扣除率为10%。请对该农产品采购涉及的税务问题进行计税。
请问工业生产企业 ,收到农产品,要怎么进行账务处理及报税
收到农业局的特色产业发展资金要怎么进行账务处理?
企业经营农产品初加工,还生产滴灌带,农产品初加工免企业所得税,滴灌带不免企业所得税,那管理费用怎么分配,是按比例分,还是各自占一半,其他类似的企业都是怎么进行账务处理的
生产企业出口一批配件,不收费,要怎么进行账务处理
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么
你好老师,跨境电商公司刷单返还对方垫付的本金时,需要原路退回吗?可以把刷的本金合在一起转给他们指定的人吗
老师,以前年度开具发票,一直没到账,对方公司已经注销,这笔账务怎么处理(确定货款已经收不回)
取得的农产品发票是普通发票,免税,发票金额是20万,
这个要怎么处理,还有报税
你好,可以按取得的农产品发票,进行计算抵扣申报增值税 借:原材料 (差额) ,应交税费—应交增值税(进项税额)20万*9%, 贷:应付账款等科目20万 (是针对这个回复有什么疑问吗)
就是这样,我们库存的农产品的金额会少了2万,这个有疑问
你好,库存的农产品的金额会少了2万(能提供一下这个计算过程吗?)
取得的发票金额20万,入库是按20万入库的吧
你好,因为这个进项可以抵扣,实际入库就是=20万— 20万*9% 才是啊
那申报是直接在附表二,的其他扣税凭证,农产品收购发票那栏,填写抵税金额,是吧n
你好,是的,是这样的
明白 ,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。