同学你好 这个你做往来就行了
2个月前,我们公司对公账户还没有办下来,别人公司有一次业务款直接打给我们公司老板的账户了。 现在要给对方开票。 需要开委托收款的三方协议吗?
老师你好,我们公司是一个建筑公司,把闲置的办公用房出租给另一家公司,对方把款转入对公账户,要求开发票,而我们公司税务局核定的税目只有开具工程服务,没有办法在税控盘里面开票,怎么办?
老师,我想问一下,我公司,母公司投资控股旗下三家公司,这几家公司所有的开支运营都是由法人的私人账户转进去来支付货款的和费用的,现在我们公司要融资,对方要求我们把,在报表实收资本上体现出母公司投资给过三家公司投资款,但是我们从来没有已母公司的名义转钱给三家公司账户过,都是法人私户转账过去的。现在母公司注册资本1千万,实际入账实收资本才100万,三家公司的实收资本都是虚的,没有入账过,这个要怎么分出母公司投资款给给过三家公司呀
老师你好,我们大客户有三家公司,开票开三家但对方从未按我开票的公司分别转款,有时候一个月开三家但只是一个公司转款,现在税务局查下来了,我现在该怎么弄,有没有什么办法
老师,我们账上应收有41600,预收也有41600,2家公司的,后来我查了一下帐本,在2020年5月开了票是一家公司,但是在2020年7月收到一笔款做了预收41600是另一家打款过来的,这2家公司是一个老板,这个相当于第三方支付是吗?现在我要怎么调整呢?把它们清掉
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
现在三家每家开票金额跟实际对公转款金额不符
差额做往来就可以
如果客户这家公司开票另家公司转款,这没事么,要不要对方写个说明啥的
这个没事 可以写说明
好的,是不是每次都要对方写,还是就写一次就行了
这个一般是一次一写