你好是的,进项税额,不能抵扣的。
老师,您好,税法上业务招待费是不能用于抵扣进项税的(用于简易计税项目、免税项目、集体福利或个人消费 非正常损失,贷款服务、餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务 不得抵扣)。然后我中秋节购买的月饼送给客户这一行为,也是可以计入业务招待费的。请问是视同销售吗?如果是视同销售,进项可以抵扣的。请问老师能仔细讲解我说的这两个业务有什么区别吗?
老师好,请问我家是一搬纳税人,餐费宿费的进项专票可以抵扣吗,?餐费是招待费,宿费是出差,还有什么日常常用的专票不能抵扣,?不能抵扣的专票是否认证?
您好,我想问一下所有用于餐饮娱乐的招待费专票都不能抵扣吗
招待客户的餐饮费,住宿费我都不可以取得专票,因为这是用于个人消费,不能抵扣进项。但是我有个问题,我招待客户时买的烟酒,水果食品,包括去一些消费场所消费,是不是都不能取得专票了?是不是也是因为是个人消费?是这样子理解吗?
您好老师,对方给我们提供的专用发票餐费不能抵扣,我想问一下住宿费也不能抵扣吗
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
那住宿的专票能抵扣吗
如果是出差的,住宿费是可以抵扣的。