第一季度30万免 超过了 第四季度不需要
我司假设第一季度利润总额-5万(不交所得税对吗) 第二季度利润总额35万 (第二季度预缴1.75万对吗) 第三季度利润总额25万 亏损了 (第三季度预缴0元对吗) 第四季度利润总额10万 (第四季度预缴0元对吗)
老师,小规模第一季度,第二季度,第三季度每个季度都低于30万,只是第四季第超过了30万,全年超120万了,第四季如何申报?
小规模纳税人第一季度销售30万,第二季度销售100万,第三季度销售30万,第四季度销售400万,请问超过小规模增值税免税的季度还怎么交增值税,全年超过500万,要转为一般纳税人吗?
老师小规模第一季度40万,第二季度100万,第三季度100万,第四季度40万,第二第三第四季度缴增值税 那第一季度还需要补交税费吗?
你好我是一家小规模,第一个季度超30万已经全额交税,第二,三季度未超额,有专票也交了专票的税,第四季度超额45万了,第四季度怎么交税,二三季度的需要补交么
激活码有误,不能激活,学校老师给的激活码
老师咨询一下,公司转让给其他人,法定代表人和股权都一起转让,未实缴,转让过后,原来的转让方有啥风险
老师,想问一下采购合同签订的话是以抵债方式签订的,这个合同的确认收入时间是以什么时间为准呢(朴老师)
老师,税局来电说2022年当时给的加计抵减优惠的部分,要企业自查是否计入营业外收入,没有的话要调报表。我9 月申报时同步更正调整企业2025年6月季度所得税相关申报,我的是小企业准则。那我就调到营业外收入。可以吗
老师,如果物业公司要开具水电费发票,经营范围应该有哪些项目?
这第一个问,设备折旧抵税的现值,为啥不✖️25%,而付现成本现值❌(1-25%)
老师好,公司享受软件增值税即征即退优惠政策,现在公司研发嵌入式软件,用于研发的硬件进项税是抵扣即征即退税款的。但是之前库存的硬件的进项已经抵扣一般项目了,后来再用于研发,这个进项怎么办?还要转出来吗?
内账需要计提数据吗比如工资税费等
老师,请问一下开给对方的专票,对方已经抵扣了,才发现开票有误,请问一下该怎么处理呢?
#提问#老师,货币性资产,包含钱 应收类和债券,这个债券包含债券投资和其他债券投资吗?
不按年算是吗 因为年开票到280万了
增值税不安年 安季度