你好,这两个都是正确的,没有错误的。
你好老师,比如科目余额表上财务费用栏本期借方发生额是17元,贷方本期借方发生额是(投标利息收入)5.1元,我结转时贷方额11.9元,这样对不对呢?
老师,我发现我在财务软件里的利息收入,有个月份计入了贷 财务费用-利息收入10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,我看了科目余额表,本期发生额是借方10,贷方10,另一个月份借 财务费用-利息收入 -10,期末结转入借 财务费用-利息收入10,看了科目余额表,本期发生额借贷都是0,老师这样的话,那个是正确的啊?
你好老师,以前年度的财务费用—利息做到贷方了,但是,财务软件费用方面取数直接统计借方发生额,对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中,导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中,但实质上,财务系统的本年利润已经核算了该利息收入,即利润表错误,本年利润科目正确,现在该如何调整
老师 利息收入记账的时候 贷 财务费用-利息收入 这个在填写科目余额表的时候 写在 财务费用贷方还是借方
收到银行存款利息,月末结转,利息收入,金额在贷方,怎么结转本年利润,是负数吗?比如我收到10的利息。借财务费用-10 贷本年利润,10对吗
老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%,然后等到我10月份申报企业所得税的时候,比如挣了1万块钱,我提前预缴啦0.2%,那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗?
老师,8月份现金流量表,期末现金及现金等价物余额,本期金额和本年金额对不上,需要怎么调整吗,7月份的是可以对得上的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 然后我问系统公司,系统没有自动关账功能,老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作,也要1个多小时,不可能让我下班时间去结账吧
你好老师,有一笔发票两年前开的专票1.5万,应收款坏账了,这个专票对方早抵扣认证了,我这边冲红可以吗?需要对方配合确认吗
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果作为在建工程,是写两个会计分录吗,借预付账款100万,贷银行存款100万,借在建工程-办公用房100万,贷:预付账款100万。②见下图,取得的购买空调专用发票,借固定资产,后面的金额是价税合计的金额5万,还是金额44247.79?税额写5752.21吗?③当月没有销售收入,进项的税额当月用交增值税吗?还是以后有销售收入抵扣?可以抵扣进项税的期限是几个月?
老师,供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
企业所得税一季度1万多,2季度3万多,3季度比2季度税额小,这会有预警风险什么的吗
老师,你好,请问下电商做账,需要客户提供哪些资料过来啊
也就是说不影响报表的取数吗?
对,不会影响报表的取数
有的其他的软件儿可能是会有影响的。
老师 ,从哪些地方可以看出来影响还是不影响?
只要看看你最后的金额对不对就行
看的是哪个金额
可以看账上财务费用的金额对不对。
老师,是看财务报表上的财务费用与实际的一致吗?
对,看这个利息数,你做账的金额是不是一样就行
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。